Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10023 / Tierarztpraxis Brühl-Ost GbR / 29901 / 10023 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Tierarztpraxis Brühl-Ost GbR · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
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Funktion
allgemein
EB-Wert
47.391,49 S
Saldo
78.570,86 S
JVZ-Soll
140.584,35
JVZ-Haben
109.404,98
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
DatumBUGegenkontoBuchungstextUSt %Belegfeld 1Umsatz SollUmsatz HabenStapel
01.01.2025 4210 Miete Miete 01/2025 390,00 01-2025/0002
10.01.2025 70002 Ilgner Bau KG Zahlung Ilgner Bau KGR-52277 811,70 01-2025/0002
10.01.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Erstattung 195,43 01-2025/0002
11.01.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 381,37 01-2025/0002
13.01.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 37,39 01-2025/0002
25.01.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 3.200,00 01-2025/0002
28.01.2025 4120 Gehälter Gehälter 01/2025 1.450,00 01-2025/0002
28.01.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.960,80 01-2025/0002
31.01.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2501-001 2.226,91 01-2025/0002
01.02.2025 70002 Ilgner Bau KG Zahlung Ilgner Bau KGR-19223 1.348,03 02-2025/0002
01.02.2025 4210 Miete Miete 02/2025 390,00 02-2025/0002
10.02.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 235,39 02-2025/0002
14.02.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 48,93 02-2025/0002
17.02.2025 10004 Ebert Medien GmbH Zahlung Ebert Medien GmbHRE2502-004 1.715,09 02-2025/0002
23.02.2025 70004 Fischbach Bau GbR Zahlung Fischbach Bau GbRR-41783 1.625,66 02-2025/0002
25.02.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.700,00 02-2025/0002
28.02.2025 4120 Gehälter Gehälter 02/2025 1.450,00 02-2025/0002
28.02.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 5.107,11 02-2025/0002
02.03.2025 4210 Miete Miete 03/2025 390,00 03-2025/0002
04.03.2025 70000 Ulmer Vertrieb GmbH Zahlung Ulmer Vertrieb GmbHR-10135 1.366,62 03-2025/0002
06.03.2025 70002 Ilgner Bau KG Zahlung Ilgner Bau KGR-13763 946,92 03-2025/0002
06.03.2025 70000 Ulmer Vertrieb GmbH Zahlung Ulmer Vertrieb GmbHR-38262 601,28 03-2025/0002
08.03.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 57,48 03-2025/0002
10.03.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 177,13 03-2025/0002
15.03.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2501-003 2.980,60 03-2025/0002
15.03.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q1/2025 390,00 03-2025/0002
19.03.2025 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KGRE2502-002 1.209,29 03-2025/0002
23.03.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2501-002 2.695,37 03-2025/0002
23.03.2025 70000 Ulmer Vertrieb GmbH Zahlung Ulmer Vertrieb GmbHR-77374 1.467,20 03-2025/0002
23.03.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 307,40 03-2025/0002
25.03.2025 10000 Hellwig Energie GmbH Zahlung Hellwig Energie GmbHRE2502-003 1.484,62 03-2025/0002
25.03.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.500,00 03-2025/0002
28.03.2025 4120 Gehälter Gehälter 03/2025 1.450,00 03-2025/0002
28.03.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.684,13 03-2025/0002
30.03.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 64,72 03-2025/0002
01.04.2025 70003 Arndt Medien GbR Zahlung Arndt Medien GbRR-45418 810,69 04-2025/0002
02.04.2025 4210 Miete Miete 04/2025 390,00 04-2025/0002
07.04.2025 10002 Ilgner Gastro GbR Zahlung Ilgner Gastro GbRRE2503-003 1.296,06 04-2025/0002
07.04.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 381,06 04-2025/0002
09.04.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2502-001 1.043,68 04-2025/0002
10.04.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 328,20 04-2025/0002
13.04.2025 70003 Arndt Medien GbR Zahlung Arndt Medien GbRR-83300 1.153,37 04-2025/0002
14.04.2025 10004 Ebert Medien GmbH Zahlung Ebert Medien GmbHRE2504-001 1.858,42 04-2025/0002
14.04.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 26,71 04-2025/0002
16.04.2025 70001 Lorenz Systeme KG Zahlung Lorenz Systeme KGR-39307 486,70 04-2025/0002
17.04.2025 10004 Ebert Medien GmbH Zahlung Ebert Medien GmbHRE2504-002 1.477,12 04-2025/0002
18.04.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2502-005 1.027,57 04-2025/0002
18.04.2025 70004 Fischbach Bau GbR Zahlung Fischbach Bau GbRR-23520 1.065,59 04-2025/0002
20.04.2025 70002 Ilgner Bau KG Zahlung Ilgner Bau KGR-74723 1.377,00 04-2025/0002
24.04.2025 70000 Ulmer Vertrieb GmbH Zahlung Ulmer Vertrieb GmbHR-89874 978,75 04-2025/0002
25.04.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 3.200,00 04-2025/0002
28.04.2025 4120 Gehälter Gehälter 04/2025 1.450,00 04-2025/0002
28.04.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 5.022,71 04-2025/0002
01.05.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2503-001 1.274,37 05-2025/0002
02.05.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2503-002 1.859,34 05-2025/0002
02.05.2025 4210 Miete Miete 05/2025 390,00 05-2025/0002
09.05.2025 70003 Arndt Medien GbR Zahlung Arndt Medien GbRR-75930 1.329,68 05-2025/0002
10.05.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 11,75 05-2025/0002
25.05.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 35,92 05-2025/0002
25.05.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 3.000,00 05-2025/0002
28.05.2025 4120 Gehälter Gehälter 05/2025 1.450,00 05-2025/0002
28.05.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 5.468,66 05-2025/0002
01.06.2025 4210 Miete Miete 06/2025 390,00 06-2025/0002
07.06.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 249,52 06-2025/0002
09.06.2025 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KGRE2504-003 2.690,65 06-2025/0002
10.06.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 40,54 06-2025/0002
10.06.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 1.012,66 06-2025/0002
13.06.2025 70003 Arndt Medien GbR Zahlung Arndt Medien GbRR-56384 1.313,31 06-2025/0002
15.06.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q2/2025 390,00 06-2025/0002
16.06.2025 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KGRE2505-002 2.361,07 06-2025/0002
18.06.2025 70000 Ulmer Vertrieb GmbH Zahlung Ulmer Vertrieb GmbHR-42236 1.394,14 06-2025/0002
19.06.2025 10000 Hellwig Energie GmbH Zahlung Hellwig Energie GmbHRE2505-003 1.219,74 06-2025/0002
23.06.2025 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KGRE2505-001 2.079,81 06-2025/0002
23.06.2025 70003 Arndt Medien GbR Zahlung Arndt Medien GbRR-73821 1.700,58 06-2025/0002
25.06.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.700,00 06-2025/0002
26.06.2025 10004 Ebert Medien GmbH Zahlung Ebert Medien GmbHRE2506-003 2.376,43 06-2025/0002
28.06.2025 4120 Gehälter Gehälter 06/2025 1.450,00 06-2025/0002
28.06.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 5.553,08 06-2025/0002
30.06.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 83,97 06-2025/0002
02.07.2025 70001 Lorenz Systeme KG Zahlung Lorenz Systeme KGR-41625 1.333,47 07-2025/0002
02.07.2025 4210 Miete Miete 07/2025 390,00 07-2025/0002
06.07.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2506-001 1.483,17 07-2025/0002
06.07.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 25,15 07-2025/0002
08.07.2025 70001 Lorenz Systeme KG Zahlung Lorenz Systeme KGR-13767 1.517,87 07-2025/0002
10.07.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Erstattung 184,47 07-2025/0002
14.07.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2505-004 2.371,60 07-2025/0002
18.07.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 347,08 07-2025/0002
24.07.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2506-002 2.129,23 07-2025/0002
25.07.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.900,00 07-2025/0002
28.07.2025 4120 Gehälter Gehälter 07/2025 1.450,00 07-2025/0002
28.07.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 5.103,82 07-2025/0002
29.07.2025 10004 Ebert Medien GmbH Zahlung Ebert Medien GmbHRE2507-002 2.401,25 07-2025/0002
01.08.2025 4210 Miete Miete 08/2025 390,00 08-2025/0002
04.08.2025 70004 Fischbach Bau GbR Zahlung Fischbach Bau GbRR-87328 1.523,74 08-2025/0002
10.08.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 757,96 08-2025/0002
12.08.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 39,76 08-2025/0002
14.08.2025 10002 Ilgner Gastro GbR Zahlung Ilgner Gastro GbRRE2507-003 2.004,98 08-2025/0002
15.08.2025 70001 Lorenz Systeme KG Zahlung Lorenz Systeme KGR-31343 521,92 08-2025/0002
20.08.2025 70001 Lorenz Systeme KG Zahlung Lorenz Systeme KGR-32352 696,71 08-2025/0002
20.08.2025 70003 Arndt Medien GbR Zahlung Arndt Medien GbRR-60718 1.370,31 08-2025/0002
25.08.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.800,00 08-2025/0002
26.08.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 181,90 08-2025/0002
28.08.2025 4120 Gehälter Gehälter 08/2025 1.450,00 08-2025/0002
28.08.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 5.850,32 08-2025/0002
02.09.2025 70000 Ulmer Vertrieb GmbH Zahlung Ulmer Vertrieb GmbHR-54607 1.966,30 09-2025/0002
03.09.2025 4210 Miete Miete 09/2025 390,00 09-2025/0002
04.09.2025 70004 Fischbach Bau GbR Zahlung Fischbach Bau GbRR-35188 754,59 09-2025/0002
05.09.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 20,51 09-2025/0002
06.09.2025 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KGRE2507-004 1.796,25 09-2025/0002
06.09.2025 70001 Lorenz Systeme KG Zahlung Lorenz Systeme KGR-17926 586,77 09-2025/0002
06.09.2025 70000 Ulmer Vertrieb GmbH Zahlung Ulmer Vertrieb GmbHR-31312 427,48 09-2025/0002
07.09.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2508-003 1.936,62 09-2025/0002
08.09.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 174,87 09-2025/0002
10.09.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 426,58 09-2025/0002
15.09.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q3/2025 390,00 09-2025/0002
16.09.2025 70004 Fischbach Bau GbR Zahlung Fischbach Bau GbRR-24913 1.732,39 09-2025/0002
22.09.2025 10004 Ebert Medien GmbH Zahlung Ebert Medien GmbHRE2509-001 1.463,63 09-2025/0002
25.09.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 3.100,00 09-2025/0002
28.09.2025 4120 Gehälter Gehälter 09/2025 1.450,00 09-2025/0002
28.09.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.636,72 09-2025/0002
30.09.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 80,20 09-2025/0002
03.10.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2507-001 1.724,34 10-2025/0002
03.10.2025 4210 Miete Miete 10/2025 390,00 10-2025/0002
10.10.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 170,98 10-2025/0002
11.10.2025 10005 Arndt Medien GmbH & Co. KG Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KGRE2509-004 1.693,26 10-2025/0002
12.10.2025 70001 Lorenz Systeme KG Zahlung Lorenz Systeme KGR-35407 1.363,07 10-2025/0002
15.10.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 201,91 10-2025/0002
19.10.2025 70002 Ilgner Bau KG Zahlung Ilgner Bau KGR-25663 886,88 10-2025/0002
21.10.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 38,96 10-2025/0002
22.10.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2508-002 2.470,73 10-2025/0002
25.10.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.800,00 10-2025/0002
26.10.2025 70002 Ilgner Bau KG Zahlung Ilgner Bau KGR-15380 585,36 10-2025/0002
28.10.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2509-003 2.382,00 10-2025/0002
28.10.2025 4120 Gehälter Gehälter 10/2025 1.450,00 10-2025/0002
28.10.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 5.592,72 10-2025/0002
29.10.2025 70004 Fischbach Bau GbR Zahlung Fischbach Bau GbRR-92651 1.342,58 10-2025/0002
30.10.2025 70000 Ulmer Vertrieb GmbH Zahlung Ulmer Vertrieb GmbHR-75421 1.158,29 10-2025/0002
01.11.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2510-004 1.507,32 11-2025/0002
01.11.2025 4210 Miete Miete 11/2025 390,00 11-2025/0002
03.11.2025 10002 Ilgner Gastro GbR Zahlung Ilgner Gastro GbRRE2510-001 1.805,22 11-2025/0002
07.11.2025 70002 Ilgner Bau KG Zahlung Ilgner Bau KGR-68834 1.312,33 11-2025/0002
09.11.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 44,11 11-2025/0002
10.11.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 412,91 11-2025/0002
14.11.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2510-005 913,92 11-2025/0002
16.11.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2510-002 1.647,83 11-2025/0002
25.11.2025 10004 Ebert Medien GmbH Zahlung Ebert Medien GmbHRE2511-001 1.064,98 11-2025/0002
25.11.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.900,00 11-2025/0002
28.11.2025 4120 Gehälter Gehälter 11/2025 1.450,00 11-2025/0002
28.11.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.911,76 11-2025/0002
30.11.2025 70001 Lorenz Systeme KG Zahlung Lorenz Systeme KGR-25295 943,47 11-2025/0002
01.12.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2509-002 3.029,26 12-2025/0002
01.12.2025 70004 Fischbach Bau GbR Zahlung Fischbach Bau GbRR-13589 495,41 12-2025/0002
01.12.2025 4210 Miete Miete 12/2025 390,00 12-2025/0002
03.12.2025 10004 Ebert Medien GmbH Zahlung Ebert Medien GmbHRE2511-003 2.167,68 12-2025/0002
10.12.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 646,90 12-2025/0002
13.12.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 31,49 12-2025/0002
15.12.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q4/2025 390,00 12-2025/0002
19.12.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2512-004 1.024,93 12-2025/0002
21.12.2025 10003 Weidner Logistik GmbH Zahlung Weidner Logistik GmbHRE2512-003 1.924,78 12-2025/0002
22.12.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2510-003 1.449,42 12-2025/0002
25.12.2025 70003 Arndt Medien GbR Zahlung Arndt Medien GbRR-79365 511,78 12-2025/0002
25.12.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.500,00 12-2025/0002
26.12.2025 70001 Lorenz Systeme KG Zahlung Lorenz Systeme KGR-85452 829,56 12-2025/0002
26.12.2025 70000 Ulmer Vertrieb GmbH Zahlung Ulmer Vertrieb GmbHR-22828 869,53 12-2025/0002
26.12.2025 70000 Ulmer Vertrieb GmbH Zahlung Ulmer Vertrieb GmbHR-86145 832,40 12-2025/0002
28.12.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2511-002 1.316,16 12-2025/0002
28.12.2025 10001 Marquardt Technik GmbH Zahlung Marquardt Technik GmbHRE2511-004 1.392,04 12-2025/0002
28.12.2025 70004 Fischbach Bau GbR Zahlung Fischbach Bau GbRR-78729 753,60 12-2025/0002
28.12.2025 70004 Fischbach Bau GbR Zahlung Fischbach Bau GbRR-57313 201,47 12-2025/0002
28.12.2025 4120 Gehälter Gehälter 12/2025 1.450,00 12-2025/0002
28.12.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 5.256,88 12-2025/0002
29.12.2025 10004 Ebert Medien GmbH Zahlung Ebert Medien GmbHRE2512-002 2.079,00 12-2025/0002
30.12.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 89,07 12-2025/0002