| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.770,51 | H | 70004 | R-78888 | 01.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt GmbH | |
| 2 | 5.140,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 3 | 6.134,96 | H | 70005 | R-24218 | 03.06. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb e.K. | |
| 4 | 25.387,06 | S | 10009 | RE2505-002 | 03.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Logistik GmbH & Co. KG | |
| 5 | 11.448,22 | S | 10000 | RE2504-005 | 09.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 6 | 9.395,72 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 3.045,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 8 | 8.462,64 | H | 70000 | R-79155 | 18.06. | 1200 | Zahlung Sander Metall GmbH | |
| 9 | 50,74 | H | 4970 | 19.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 18.635,41 | S | 10003 | RE2505-001 | 20.06. | 1200 | Zahlung Pohl Systeme e.K. | |
| 11 | 5.424,92 | H | 70002 | R-69947 | 20.06. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 12 | 24.163,21 | S | 10001 | RE2505-003 | 21.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Metall GmbH & Co. KG | |
| 13 | 6.981,17 | H | 70003 | R-47166 | 22.06. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 14 | 24.000,57 | S | 10000 | RE2504-001 | 23.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 15 | 14.546,29 | S | 10002 | RE2506-001 | 25.06. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GbR | |
| 16 | 26.200,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 15.334,86 | S | 10003 | RE2505-006 | 26.06. | 1200 | Zahlung Pohl Systeme e.K. | |
| 18 | 327,50 | H | 9 | 4500 | 27.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 19 | 16.100,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 20 | 54,80 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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