| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2026 | ||
| 2 | 11.383,72 | S | 10009 | RE2605-008 | 03.06. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 3 | 289,27 | H | 9 | 4500 | 04.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 20.356,69 | S | 10007 | RE2605-005 | 06.06. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | |
| 5 | 4.410,39 | H | 70005 | R-60684 | 07.06. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 6 | 17.534,64 | S | 10000 | RE2605-003 | 10.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 7 | 5.699,28 | H | 70006 | R-61082 | 10.06. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 8 | 4.028,27 | H | 70000 | R-81190 | 10.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 9 | 16.053,81 | S | 10004 | RE2606-007 | 10.06. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 10 | 15.925,11 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 23.924,62 | S | 10007 | RE2605-004 | 12.06. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | |
| 12 | 4.816,35 | H | 70001 | R-16948 | 12.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 13 | 5.590,73 | H | 70007 | R-97871 | 13.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | |
| 14 | 3.110,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | ||
| 15 | 6.581,39 | H | 70001 | R-42092 | 16.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 16 | 24.555,55 | S | 10009 | RE2605-001 | 18.06. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 17 | 49,14 | H | 4970 | 22.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 18 | 3.770,63 | H | 70007 | R-22040 | 24.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | |
| 19 | 7.053,49 | H | 70002 | R-23543 | 25.06. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 20 | 46.700,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 21 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2026 | ||
| 22 | 56,05 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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