| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 2 | 3.654,94 | H | 70006 | R-90829 | 03.05. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 3 | 3.778,15 | H | 70002 | R-36646 | 03.05. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 4 | 4.090,55 | H | 70003 | R-19729 | 06.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 5 | 342,98 | H | 9 | 4500 | 06.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 14.744,22 | S | 10004 | RE2605-006 | 08.05. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 7 | 11.763,45 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 10.952,62 | S | 10004 | RE2605-007 | 13.05. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 9 | 40,02 | H | 4970 | 14.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 8.244,64 | S | 10001 | RE2604-008 | 15.05. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 11 | 3.108,99 | H | 70006 | R-66514 | 17.05. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 12 | 16.632,00 | S | 10009 | RE2604-003 | 19.05. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 13 | 12.052,38 | S | 10005 | RE2604-004 | 20.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | |
| 14 | 5.267,68 | H | 70007 | R-13685 | 20.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | |
| 15 | 3.605,13 | H | 70001 | R-56077 | 20.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 16 | 3.050,93 | H | 70001 | R-39854 | 21.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 17 | 6.343,01 | S | 10000 | RE2604-006 | 22.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 18 | 5.702,13 | H | 70004 | R-17889 | 24.05. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | |
| 19 | 10.269,87 | S | 10008 | RE2604-005 | 25.05. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 20 | 47.900,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 21 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 22 | 4.997,96 | H | 70003 | R-83779 | 30.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH |
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