| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 2 | 28.502,76 | S | 10008 | RE2503-002 | 02.04. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 3 | 20.930,89 | S | 10001 | RE2503-004 | 04.04. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 4 | 3.626,76 | H | 70004 | R-19055 | 05.04. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | |
| 5 | 6.827,95 | H | 70001 | R-20301 | 07.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 6 | 23.527,10 | S | 10005 | RE2502-004 | 08.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | |
| 7 | 19.461,66 | S | 10009 | RE2502-007 | 08.04. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 8 | 28.865,25 | S | 10008 | RE2503-003 | 09.04. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 9 | 4.034,24 | H | 70002 | R-15865 | 09.04. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 10 | 4.873,38 | H | 70001 | R-54742 | 09.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 11 | 3.904,46 | H | 70002 | R-72343 | 10.04. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 12 | 14.939,92 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 13 | 177,60 | H | 9 | 4500 | 12.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 2.944,54 | H | 70006 | R-47029 | 14.04. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 15 | 2.700,04 | H | 70001 | R-15608 | 14.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 16 | 15.737,51 | S | 10009 | RE2503-005 | 16.04. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 17 | 46,57 | H | 4970 | 18.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 18 | 4.551,55 | H | 70005 | R-21869 | 21.04. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 19 | 41.700,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 20 | 5.745,67 | S | 10008 | RE2503-001 | 26.04. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 21 | 15.360,90 | S | 10001 | RE2504-008 | 27.04. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 22 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 |
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