| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 11.604,05 | S | 10007 | RE2504-002 | 04.05. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | |
| 3 | 78,62 | H | 9 | 4500 | 07.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 4.660,79 | H | 70001 | R-55228 | 08.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 5 | 1.828,24 | H | 70003 | R-45673 | 08.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 6 | 7.451,47 | S | 10008 | RE2504-007 | 10.05. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 7 | 2.614,67 | H | 70001 | R-80593 | 10.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 8 | 13.520,77 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 18.584,59 | S | 10009 | RE2504-006 | 15.05. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 10 | 5.331,32 | H | 70005 | R-31173 | 17.05. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 11 | 48,17 | H | 4970 | 17.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 1.998,38 | H | 70002 | R-17542 | 19.05. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 13 | 1.423,40 | H | 70000 | R-88483 | 22.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 14 | 4.571,22 | H | 70002 | R-86766 | 22.05. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 15 | 1.914,82 | H | 70002 | R-10872 | 24.05. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 16 | 11.598,16 | S | 10006 | RE2504-009 | 25.05. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | |
| 17 | 40.300,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 1.846,31 | H | 70004 | R-24364 | 26.05. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | |
| 19 | 12.902,24 | S | 10000 | RE2504-001 | 27.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 20 | 8.481,78 | S | 10007 | RE2504-003 | 27.05. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | |
| 21 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 |
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