| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 14.166,88 | S | 10006 | RE2402-002 | 03.03. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | |
| 3 | 13.426,07 | S | 10005 | RE2402-005 | 03.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH | |
| 4 | 6.594,54 | H | 70001 | R-39979 | 03.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 5 | 56,60 | H | 4970 | 05.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 5.130,45 | H | 70001 | R-20473 | 09.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 7 | 4.780,05 | H | 70001 | R-99802 | 10.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 8 | 12.475,02 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 16.774,22 | S | 10000 | RE2402-009 | 11.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 10 | 10.706,05 | S | 10002 | RE2402-008 | 15.03. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | |
| 11 | 3.110,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 12 | 14.609,13 | S | 10003 | RE2401-008 | 18.03. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | |
| 13 | 2.832,07 | H | 70001 | R-46633 | 21.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 14 | 10.045,10 | S | 10001 | RE2403-001 | 25.03. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 15 | 13.630,75 | S | 10000 | RE2403-002 | 25.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 16 | 41.600,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 3.205,05 | H | 70003 | R-46013 | 28.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 18 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 19 | 265,66 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 20 | 3.620,93 | H | 70002 | R-40670 | 31.03. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 21 | 2.401,87 | H | 70004 | R-49269 | 31.03. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH |
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