| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.584,28 | S | 10006 | RE2405-007 | 01.07. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | |
| 2 | 3.980,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 3 | 3.316,04 | H | 70002 | R-58503 | 05.07. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 4 | 4.304,17 | H | 70002 | R-84883 | 05.07. | 1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR | |
| 5 | 30.252,19 | S | 10007 | RE2406-003 | 07.07. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | |
| 6 | 9.236,95 | S | 10009 | RE2406-002 | 10.07. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 7 | 14.141,13 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 3.965,32 | H | 70000 | R-81872 | 11.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 9 | 4.731,20 | H | 70006 | R-46928 | 11.07. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 10 | 276,40 | H | 9 | 4500 | 11.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 4.272,43 | H | 70000 | R-37959 | 14.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 12 | 26.097,32 | S | 10006 | RE2406-005 | 15.07. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | |
| 13 | 19.020,98 | S | 10007 | RE2406-006 | 18.07. | 1200 | Zahlung Quast Metall GmbH | |
| 14 | 2.520,40 | H | 70003 | R-38665 | 18.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 15 | 2.624,30 | H | 70007 | R-53989 | 19.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. | |
| 16 | 5.930,23 | H | 70003 | R-77748 | 20.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Design GmbH | |
| 17 | 50,78 | H | 4970 | 22.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 18 | 42.400,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 5.629,65 | S | 10004 | RE2407-002 | 26.07. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik KG | |
| 20 | 19.878,96 | S | 10002 | RE2407-004 | 28.07. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | |
| 21 | 21.668,17 | S | 10009 | RE2407-008 | 28.07. | 1200 | Zahlung Conrad Service UG | |
| 22 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 |
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