| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.868,76 | S | 10001 | RE2511-004 | 01.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 2 | 250,00 | H | 4210 | 01.12. | 1200 | Miete 12/2025 | ||
| 3 | 1.162,09 | H | 70002 | R-23980 | 03.12. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 4 | 46,08 | H | 4970 | 06.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 727,90 | H | 70001 | R-38937 | 08.12. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 6 | 1.190,60 | H | 70003 | R-55819 | 10.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | |
| 7 | 242,45 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 1.565,25 | S | 10005 | RE2511-002 | 12.12. | 1200 | Zahlung Dietz Energie e.K. | |
| 9 | 1.110,33 | H | 70001 | R-60511 | 12.12. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 10 | 691,41 | H | 70003 | R-68578 | 15.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | |
| 11 | 290,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | ||
| 12 | 1.796,82 | S | 10003 | RE2512-001 | 19.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 13 | 1.958,75 | S | 10002 | RE2512-003 | 21.12. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | |
| 14 | 717,05 | H | 70004 | R-65943 | 21.12. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 15 | 392,31 | H | 70000 | R-61961 | 23.12. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 16 | 1.800,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 1.297,02 | S | 10005 | RE2511-003 | 26.12. | 1200 | Zahlung Dietz Energie e.K. | |
| 18 | 1.122,10 | S | 10004 | RE2512-002 | 28.12. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | |
| 19 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2025 | ||
| 20 | 4.094,93 | S | 1360 | 28.12. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 21 | 233,48 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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