Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10035 / Weingut Schäferhof GbR / 29901 / 10035 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Weingut Schäferhof GbR · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
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Funktion
allgemein
EB-Wert
54.302,77 S
Saldo
72.328,98 S
JVZ-Soll
202.156,61
JVZ-Haben
184.130,40
Alle Stapel sind festgeschrieben.
DatumBUGegenkontoBuchungstextUSt %Belegfeld 1Umsatz SollUmsatz HabenStapel
03.01.2025 4210 Miete Miete 01/2025 610,00 01-2025/0002
08.01.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 112,06 01-2025/0002
10.01.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 1.479,85 01-2025/0002
23.01.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 22,97 01-2025/0002
24.01.2025 70003 Brandt Design KG Zahlung Brandt Design KGR-23260 861,17 01-2025/0002
25.01.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 3.100,00 01-2025/0002
28.01.2025 4120 Gehälter Gehälter 01/2025 2.750,00 01-2025/0002
28.01.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 7.548,19 01-2025/0002
03.02.2025 10004 Jansen Gastro GmbH Zahlung Jansen Gastro GmbHRE2501-002 1.219,38 02-2025/0002
03.02.2025 4210 Miete Miete 02/2025 610,00 02-2025/0002
09.02.2025 10004 Jansen Gastro GmbH Zahlung Jansen Gastro GmbHRE2501-003 1.141,90 02-2025/0002
10.02.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 772,77 02-2025/0002
18.02.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-54177 1.508,31 02-2025/0002
18.02.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 272,59 02-2025/0002
20.02.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 50,79 02-2025/0002
22.02.2025 10000 Lorenz Bau e.K. Zahlung Lorenz Bau e.K.RE2502-003 2.772,34 02-2025/0002
24.02.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-63709 860,30 02-2025/0002
25.02.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 3.200,00 02-2025/0002
26.02.2025 10002 Dietz Werkstatt UG Zahlung Dietz Werkstatt UGRE2501-005 2.337,49 02-2025/0002
28.02.2025 4120 Gehälter Gehälter 02/2025 2.750,00 02-2025/0002
28.02.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 7.762,73 02-2025/0002
01.03.2025 70000 Sander Energie e.K. Zahlung Sander Energie e.K.R-43041 1.855,41 03-2025/0002
02.03.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2501-004 1.205,75 03-2025/0002
02.03.2025 4210 Miete Miete 03/2025 610,00 03-2025/0002
04.03.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-16360 1.710,99 03-2025/0002
04.03.2025 10001 Kastner Medien UG Zahlung Kastner Medien UGRE2502-004 2.966,61 03-2025/0002
10.03.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 1.828,07 03-2025/0002
15.03.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q1/2025 555,00 03-2025/0002
17.03.2025 10003 Albers Service GbR Zahlung Albers Service GbRRE2503-004 2.913,64 03-2025/0002
21.03.2025 70004 Vogt Bau UG Zahlung Vogt Bau UGR-23925 1.081,22 03-2025/0002
23.03.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 38,72 03-2025/0002
25.03.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.900,00 03-2025/0002
26.03.2025 70002 Quast Werkstatt KG Zahlung Quast Werkstatt KGR-70376 1.302,57 03-2025/0002
26.03.2025 10001 Kastner Medien UG Zahlung Kastner Medien UGRE2502-002 2.614,68 03-2025/0002
28.03.2025 4120 Gehälter Gehälter 03/2025 2.750,00 03-2025/0002
28.03.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 6.358,96 03-2025/0002
30.03.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 265,53 03-2025/0002
31.03.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-86540 1.407,15 03-2025/0002
31.03.2025 70000 Sander Energie e.K. Zahlung Sander Energie e.K.R-38253 1.291,16 03-2025/0002
02.04.2025 4210 Miete Miete 04/2025 610,00 04-2025/0002
09.04.2025 10003 Albers Service GbR Zahlung Albers Service GbRRE2504-005 2.107,09 04-2025/0002
10.04.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 1.216,58 04-2025/0002
12.04.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2502-001 2.375,19 04-2025/0002
16.04.2025 70004 Vogt Bau UG Zahlung Vogt Bau UGR-40770 1.970,37 04-2025/0002
19.04.2025 10004 Jansen Gastro GmbH Zahlung Jansen Gastro GmbHRE2503-003 3.424,92 04-2025/0002
20.04.2025 70002 Quast Werkstatt KG Zahlung Quast Werkstatt KGR-82348 1.455,95 04-2025/0002
20.04.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2503-001 3.757,83 04-2025/0002
21.04.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 34,29 04-2025/0002
25.04.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2503-002 3.042,74 04-2025/0002
25.04.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.900,00 04-2025/0002
26.04.2025 70004 Vogt Bau UG Zahlung Vogt Bau UGR-27520 3.404,18 04-2025/0002
28.04.2025 4120 Gehälter Gehälter 04/2025 2.750,00 04-2025/0002
28.04.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 7.949,54 04-2025/0002
03.05.2025 70002 Quast Werkstatt KG Zahlung Quast Werkstatt KGR-27307 2.388,08 05-2025/0002
03.05.2025 4210 Miete Miete 05/2025 610,00 05-2025/0002
07.05.2025 10004 Jansen Gastro GmbH Zahlung Jansen Gastro GmbHRE2504-001 2.247,65 05-2025/0002
10.05.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 1.262,90 05-2025/0002
16.05.2025 10002 Dietz Werkstatt UG Zahlung Dietz Werkstatt UGRE2504-002 1.750,46 05-2025/0002
17.05.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-24027 2.841,27 05-2025/0002
18.05.2025 10003 Albers Service GbR Zahlung Albers Service GbRRE2505-004 2.892,94 05-2025/0002
22.05.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 59,99 05-2025/0002
22.05.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 389,05 05-2025/0002
25.05.2025 70002 Quast Werkstatt KG Zahlung Quast Werkstatt KGR-76892 910,11 05-2025/0002
25.05.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.600,00 05-2025/0002
28.05.2025 4120 Gehälter Gehälter 05/2025 2.750,00 05-2025/0002
28.05.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 6.576,99 05-2025/0002
29.05.2025 10001 Kastner Medien UG Zahlung Kastner Medien UGRE2504-003 2.004,54 05-2025/0002
31.05.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2504-004 2.181,41 05-2025/0002
02.06.2025 4210 Miete Miete 06/2025 610,00 06-2025/0002
07.06.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-77274 3.666,90 06-2025/0002
10.06.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 1.095,26 06-2025/0002
11.06.2025 10001 Kastner Medien UG Zahlung Kastner Medien UGRE2505-001 2.814,02 06-2025/0002
11.06.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2505-003 3.127,63 06-2025/0002
14.06.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2505-002 3.159,09 06-2025/0002
15.06.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q2/2025 555,00 06-2025/0002
16.06.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 53,89 06-2025/0002
17.06.2025 70002 Quast Werkstatt KG Zahlung Quast Werkstatt KGR-25707 2.697,45 06-2025/0002
18.06.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-96671 4.333,93 06-2025/0002
19.06.2025 70004 Vogt Bau UG Zahlung Vogt Bau UGR-26307 2.656,00 06-2025/0002
25.06.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.800,00 06-2025/0002
28.06.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2506-003 2.764,33 06-2025/0002
28.06.2025 70003 Brandt Design KG Zahlung Brandt Design KGR-35742 2.397,15 06-2025/0002
28.06.2025 4120 Gehälter Gehälter 06/2025 2.750,00 06-2025/0002
28.06.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 9.935,94 06-2025/0002
30.06.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 65,26 06-2025/0002
01.07.2025 4210 Miete Miete 07/2025 610,00 07-2025/0002
04.07.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-90974 2.534,25 07-2025/0002
10.07.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 1.793,80 07-2025/0002
17.07.2025 70000 Sander Energie e.K. Zahlung Sander Energie e.K.R-80584 2.811,32 07-2025/0002
22.07.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 46,90 07-2025/0002
24.07.2025 10001 Kastner Medien UG Zahlung Kastner Medien UGRE2506-001 3.266,66 07-2025/0002
25.07.2025 10004 Jansen Gastro GmbH Zahlung Jansen Gastro GmbHRE2506-004 2.312,90 07-2025/0002
25.07.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 3.200,00 07-2025/0002
28.07.2025 4120 Gehälter Gehälter 07/2025 2.750,00 07-2025/0002
28.07.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 7.518,94 07-2025/0002
02.08.2025 4210 Miete Miete 08/2025 610,00 08-2025/0002
05.08.2025 10004 Jansen Gastro GmbH Zahlung Jansen Gastro GmbHRE2506-002 3.375,66 08-2025/0002
07.08.2025 10000 Lorenz Bau e.K. Zahlung Lorenz Bau e.K.RE2507-002 3.596,61 08-2025/0002
07.08.2025 70004 Vogt Bau UG Zahlung Vogt Bau UGR-83310 1.762,31 08-2025/0002
09.08.2025 70004 Vogt Bau UG Zahlung Vogt Bau UGR-29702 1.868,18 08-2025/0002
10.08.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 677,05 08-2025/0002
13.08.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 320,22 08-2025/0002
15.08.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 43,48 08-2025/0002
20.08.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2508-002 3.634,47 08-2025/0002
23.08.2025 70003 Brandt Design KG Zahlung Brandt Design KGR-50141 2.328,65 08-2025/0002
24.08.2025 70000 Sander Energie e.K. Zahlung Sander Energie e.K.R-72251 3.244,88 08-2025/0002
25.08.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.900,00 08-2025/0002
28.08.2025 4120 Gehälter Gehälter 08/2025 2.750,00 08-2025/0002
28.08.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 6.297,39 08-2025/0002
31.08.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2507-003 2.726,35 08-2025/0002
31.08.2025 10000 Lorenz Bau e.K. Zahlung Lorenz Bau e.K.RE2508-001 1.648,07 08-2025/0002
02.09.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-85227 1.285,05 09-2025/0002
02.09.2025 4210 Miete Miete 09/2025 610,00 09-2025/0002
03.09.2025 10001 Kastner Medien UG Zahlung Kastner Medien UGRE2507-001 4.231,16 09-2025/0002
10.09.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 862,85 09-2025/0002
15.09.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q3/2025 555,00 09-2025/0002
16.09.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 18,82 09-2025/0002
17.09.2025 70004 Vogt Bau UG Zahlung Vogt Bau UGR-31374 1.782,08 09-2025/0002
19.09.2025 70000 Sander Energie e.K. Zahlung Sander Energie e.K.R-72356 1.819,56 09-2025/0002
20.09.2025 10001 Kastner Medien UG Zahlung Kastner Medien UGRE2508-003 2.831,49 09-2025/0002
22.09.2025 70004 Vogt Bau UG Zahlung Vogt Bau UGR-15872 923,27 09-2025/0002
25.09.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2509-001 3.224,32 09-2025/0002
25.09.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.900,00 09-2025/0002
28.09.2025 4120 Gehälter Gehälter 09/2025 2.750,00 09-2025/0002
28.09.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 6.612,55 09-2025/0002
30.09.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 82,20 09-2025/0002
01.10.2025 4210 Miete Miete 10/2025 610,00 10-2025/0002
02.10.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 106,35 10-2025/0002
04.10.2025 10002 Dietz Werkstatt UG Zahlung Dietz Werkstatt UGRE2508-004 1.651,71 10-2025/0002
06.10.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 39,13 10-2025/0002
08.10.2025 10003 Albers Service GbR Zahlung Albers Service GbRRE2509-002 3.165,74 10-2025/0002
10.10.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 721,76 10-2025/0002
13.10.2025 10003 Albers Service GbR Zahlung Albers Service GbRRE2510-005 1.648,64 10-2025/0002
14.10.2025 70000 Sander Energie e.K. Zahlung Sander Energie e.K.R-17572 1.323,57 10-2025/0002
17.10.2025 10004 Jansen Gastro GmbH Zahlung Jansen Gastro GmbHRE2509-003 2.533,41 10-2025/0002
19.10.2025 70000 Sander Energie e.K. Zahlung Sander Energie e.K.R-12075 1.297,34 10-2025/0002
24.10.2025 70003 Brandt Design KG Zahlung Brandt Design KGR-40312 2.297,50 10-2025/0002
24.10.2025 10000 Lorenz Bau e.K. Zahlung Lorenz Bau e.K.RE2510-003 1.982,73 10-2025/0002
25.10.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.900,00 10-2025/0002
28.10.2025 4120 Gehälter Gehälter 10/2025 2.750,00 10-2025/0002
28.10.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 9.457,83 10-2025/0002
01.11.2025 70002 Quast Werkstatt KG Zahlung Quast Werkstatt KGR-92383 1.188,34 11-2025/0002
03.11.2025 4210 Miete Miete 11/2025 610,00 11-2025/0002
09.11.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-45869 1.605,73 11-2025/0002
10.11.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 1.457,35 11-2025/0002
15.11.2025 10002 Dietz Werkstatt UG Zahlung Dietz Werkstatt UGRE2510-001 1.200,24 11-2025/0002
15.11.2025 10004 Jansen Gastro GmbH Zahlung Jansen Gastro GmbHRE2510-004 1.429,00 11-2025/0002
17.11.2025 10002 Dietz Werkstatt UG Zahlung Dietz Werkstatt UGRE2510-002 1.542,97 11-2025/0002
22.11.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 38,75 11-2025/0002
25.11.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.700,00 11-2025/0002
26.11.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 326,68 11-2025/0002
28.11.2025 4120 Gehälter Gehälter 11/2025 2.750,00 11-2025/0002
28.11.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 7.109,41 11-2025/0002
03.12.2025 4210 Miete Miete 12/2025 610,00 12-2025/0002
04.12.2025 10004 Jansen Gastro GmbH Zahlung Jansen Gastro GmbHRE2511-003 2.304,94 12-2025/0002
05.12.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 170,80 12-2025/0002
08.12.2025 70002 Quast Werkstatt KG Zahlung Quast Werkstatt KGR-87175 2.863,47 12-2025/0002
08.12.2025 70003 Brandt Design KG Zahlung Brandt Design KGR-45156 1.929,58 12-2025/0002
10.12.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 834,30 12-2025/0002
13.12.2025 10000 Lorenz Bau e.K. Zahlung Lorenz Bau e.K.RE2511-004 2.064,44 12-2025/0002
15.12.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q4/2025 555,00 12-2025/0002
18.12.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2512-004 1.826,55 12-2025/0002
23.12.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-10862 2.603,89 12-2025/0002
24.12.2025 70000 Sander Energie e.K. Zahlung Sander Energie e.K.R-73262 2.059,60 12-2025/0002
25.12.2025 70003 Brandt Design KG Zahlung Brandt Design KGR-28930 1.039,15 12-2025/0002
25.12.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 41,30 12-2025/0002
25.12.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 3.100,00 12-2025/0002
26.12.2025 70000 Sander Energie e.K. Zahlung Sander Energie e.K.R-16690 1.383,66 12-2025/0002
27.12.2025 70002 Quast Werkstatt KG Zahlung Quast Werkstatt KGR-76799 1.480,94 12-2025/0002
28.12.2025 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KGRE2511-001 2.016,44 12-2025/0002
28.12.2025 70002 Quast Werkstatt KG Zahlung Quast Werkstatt KGR-33378 1.330,25 12-2025/0002
28.12.2025 70002 Quast Werkstatt KG Zahlung Quast Werkstatt KGR-74197 1.763,35 12-2025/0002
28.12.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-58955 2.039,65 12-2025/0002
28.12.2025 10004 Jansen Gastro GmbH Zahlung Jansen Gastro GmbHRE2512-003 2.314,42 12-2025/0002
28.12.2025 4120 Gehälter Gehälter 12/2025 2.750,00 12-2025/0002
28.12.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 7.677,59 12-2025/0002
30.12.2025 70001 Vogt Medien GbR Zahlung Vogt Medien GbRR-34801 2.261,49 12-2025/0002
30.12.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 361,36 12-2025/0002