| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 819,92 | H | 70001 | R-42294 | 05.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Energie GmbH | |
| 3 | 272,07 | H | 70001 | R-28962 | 07.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Energie GmbH | |
| 4 | 740,31 | S | 10005 | RE2508-002 | 07.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall GmbH | |
| 5 | 1.186,69 | S | 10004 | RE2508-005 | 09.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | |
| 6 | 47,42 | H | 4970 | 10.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 47,22 | S | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 8 | 716,07 | S | 10004 | RE2508-004 | 11.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | |
| 9 | 509,90 | H | 70000 | R-48010 | 13.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 10 | 799,35 | H | 70002 | R-79759 | 14.09. | 1200 | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | |
| 11 | 245,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 12 | 741,94 | H | 70003 | R-89742 | 16.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik UG | |
| 13 | 574,01 | H | 70002 | R-45904 | 17.09. | 1200 | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG | |
| 14 | 311,69 | H | 70004 | R-71264 | 18.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | |
| 15 | 1.186,86 | S | 10003 | RE2509-001 | 18.09. | 1200 | Zahlung Roth Energie GmbH | |
| 16 | 121,53 | H | 9 | 4500 | 18.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 17 | 578,54 | H | 70004 | R-70333 | 23.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | |
| 18 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 814,40 | S | 10005 | RE2508-003 | 27.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Metall GmbH | |
| 20 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 21 | 3.092,80 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 22 | 74,41 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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