| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.810,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 6.056,00 | S | 10002 | RE2408-002 | 04.11. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme UG | |
| 3 | 6.756,84 | S | 10004 | RE2410-003 | 06.11. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GbR | |
| 4 | 12.343,75 | H | 70002 | R-97834 | 06.11. | 1200 | Zahlung Jansen Medien UG | |
| 5 | 8.894,86 | S | 10005 | RE2409-008 | 07.11. | 1200 | Zahlung Albers Technik GbR | |
| 6 | 6.788,73 | H | 70002 | R-87636 | 09.11. | 1200 | Zahlung Jansen Medien UG | |
| 7 | 6.075,49 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 24,62 | H | 4970 | 13.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 4.968,13 | S | 10009 | RE2410-006 | 14.11. | 1200 | Zahlung Arndt Energie UG | |
| 10 | 8.421,39 | H | 70003 | R-86147 | 15.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | |
| 11 | 7.935,21 | H | 70007 | R-79168 | 16.11. | 1200 | Zahlung Pohl Bau KG | |
| 12 | 5.068,88 | S | 10009 | RE2410-004 | 17.11. | 1200 | Zahlung Arndt Energie UG | |
| 13 | 9.591,19 | S | 10000 | RE2410-008 | 19.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil KG | |
| 14 | 11.113,02 | S | 10008 | RE2411-002 | 21.11. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 15 | 8.185,53 | S | 10006 | RE2410-005 | 23.11. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik AG | |
| 16 | 16.600,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 9.037,00 | S | 10009 | RE2410-001 | 28.11. | 1200 | Zahlung Arndt Energie UG | |
| 18 | 6.933,55 | S | 10001 | RE2410-007 | 28.11. | 1200 | Zahlung Oswald Technik GmbH | |
| 19 | 7.911,12 | H | 70000 | R-89845 | 28.11. | 1200 | Zahlung Marquardt Logistik KG | |
| 20 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 21 | 44.992,62 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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