| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.610,47 | S | 10005 | RE2403-001 | 03.04. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 2 | 4.380,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 3 | 11.328,44 | H | 70000 | R-29404 | 10.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 4 | 12.190,25 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 9.068,51 | S | 10006 | RE2403-005 | 11.04. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 6 | 11.318,38 | H | 70003 | R-84456 | 12.04. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | |
| 7 | 14.768,70 | S | 10006 | RE2403-002 | 14.04. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 8 | 23.209,82 | S | 10007 | RE2403-004 | 14.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | |
| 9 | 4.164,14 | H | 70007 | R-47231 | 14.04. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 10 | 4.211,68 | H | 70005 | R-33500 | 15.04. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt AG | |
| 11 | 11.077,32 | H | 70004 | R-99555 | 16.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | |
| 12 | 19.800,87 | S | 10008 | RE2403-003 | 20.04. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH | |
| 13 | 15.625,03 | H | 70006 | R-94490 | 20.04. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 14 | 57,74 | H | 4970 | 21.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 9.380,98 | H | 70005 | R-56168 | 24.04. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt AG | |
| 16 | 23.835,01 | S | 10008 | RE2404-002 | 25.04. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH | |
| 17 | 32.200,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 20.265,37 | S | 10005 | RE2404-005 | 26.04. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 19 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 |
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