Kanzlei-Arbeitsplatz (Simulation) Kanzlei-Rechnungswesen · 10018 / Mediwerk Physiotherapie GmbH / 29901 / 10018 / 2025 - RW Simulation – kein Produkt der DATEV eG
▤ Belege buchen ✓ Festschreiben ⌕ Kontoblatt ↶ Offene Posten ⎙ SuSa Wirtschaftsjahr: 202420252026 Mediwerk Physiotherapie GmbH · WJ-Beginn 01.01.2025 · Alle Bereiche
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Funktion
allgemein
EB-Wert
42.769,90 S
Saldo
72.557,05 S
JVZ-Soll
125.317,87
JVZ-Haben
95.530,72
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
DatumBUGegenkontoBuchungstextUSt %Belegfeld 1Umsatz SollUmsatz HabenStapel
01.01.2025 4210 Miete Miete 01/2025 360,00 01-2025/0002
10.01.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 310,74 01-2025/0002
12.01.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 229,31 01-2025/0002
15.01.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 18,16 01-2025/0002
24.01.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-94416 1.087,84 01-2025/0002
25.01.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.900,00 01-2025/0002
26.01.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-93968 669,23 01-2025/0002
28.01.2025 4120 Gehälter Gehälter 01/2025 1.100,00 01-2025/0002
28.01.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.541,68 01-2025/0002
03.02.2025 4210 Miete Miete 02/2025 360,00 02-2025/0002
10.02.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 468,76 02-2025/0002
12.02.2025 10003 Gerlach Vertrieb AG Zahlung Gerlach Vertrieb AGRE2501-002 2.182,34 02-2025/0002
14.02.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2501-005 1.610,60 02-2025/0002
17.02.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 39,72 02-2025/0002
18.02.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2501-004 1.408,82 02-2025/0002
25.02.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.300,00 02-2025/0002
26.02.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 322,85 02-2025/0002
28.02.2025 4120 Gehälter Gehälter 02/2025 1.100,00 02-2025/0002
28.02.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 5.511,30 02-2025/0002
02.03.2025 4210 Miete Miete 03/2025 360,00 03-2025/0002
04.03.2025 10000 Engel Consulting GmbH Zahlung Engel Consulting GmbHRE2502-004 997,85 03-2025/0002
05.03.2025 10000 Engel Consulting GmbH Zahlung Engel Consulting GmbHRE2501-001 1.883,59 03-2025/0002
10.03.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Erstattung 140,42 03-2025/0002
13.03.2025 70004 Gerlach Werkstatt GmbH Zahlung Gerlach Werkstatt GmbHR-75970 1.221,26 03-2025/0002
14.03.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-91729 1.131,94 03-2025/0002
14.03.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 34,67 03-2025/0002
15.03.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2502-002 1.268,93 03-2025/0002
15.03.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q1/2025 360,00 03-2025/0002
19.03.2025 10003 Gerlach Vertrieb AG Zahlung Gerlach Vertrieb AGRE2502-001 1.591,05 03-2025/0002
20.03.2025 10001 Arndt Technik e.K. Zahlung Arndt Technik e.K.RE2501-003 1.908,54 03-2025/0002
20.03.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-78604 1.414,45 03-2025/0002
23.03.2025 10003 Gerlach Vertrieb AG Zahlung Gerlach Vertrieb AGRE2502-003 842,30 03-2025/0002
25.03.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.300,00 03-2025/0002
26.03.2025 70000 Thiele Handel AG Zahlung Thiele Handel AGR-30825 1.300,16 03-2025/0002
28.03.2025 4120 Gehälter Gehälter 03/2025 1.100,00 03-2025/0002
28.03.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 5.486,97 03-2025/0002
30.03.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 53,51 03-2025/0002
01.04.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-74363 1.488,74 04-2025/0002
01.04.2025 4210 Miete Miete 04/2025 360,00 04-2025/0002
03.04.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2503-001 1.733,83 04-2025/0002
06.04.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 23,47 04-2025/0002
09.04.2025 10005 Lorenz Technik KG Zahlung Lorenz Technik KGRE2503-003 879,80 04-2025/0002
10.04.2025 70003 Quast Energie UG Zahlung Quast Energie UGR-41391 1.562,21 04-2025/0002
10.04.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Erstattung 73,97 04-2025/0002
21.04.2025 70003 Quast Energie UG Zahlung Quast Energie UGR-18380 1.423,63 04-2025/0002
23.04.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2504-005 1.439,32 04-2025/0002
25.04.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.500,00 04-2025/0002
28.04.2025 4120 Gehälter Gehälter 04/2025 1.100,00 04-2025/0002
28.04.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.213,71 04-2025/0002
03.05.2025 4210 Miete Miete 05/2025 360,00 05-2025/0002
09.05.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2504-004 1.854,81 05-2025/0002
09.05.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-60993 362,09 05-2025/0002
10.05.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 995,65 05-2025/0002
16.05.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2504-003 1.055,05 05-2025/0002
16.05.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-47127 494,36 05-2025/0002
18.05.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 57,39 05-2025/0002
22.05.2025 10005 Lorenz Technik KG Zahlung Lorenz Technik KGRE2504-001 1.051,39 05-2025/0002
23.05.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-99386 988,29 05-2025/0002
23.05.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 110,05 05-2025/0002
24.05.2025 10001 Arndt Technik e.K. Zahlung Arndt Technik e.K.RE2503-002 1.126,83 05-2025/0002
25.05.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.300,00 05-2025/0002
27.05.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-86396 235,00 05-2025/0002
28.05.2025 4120 Gehälter Gehälter 05/2025 1.100,00 05-2025/0002
28.05.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.907,65 05-2025/0002
01.06.2025 10001 Arndt Technik e.K. Zahlung Arndt Technik e.K.RE2503-004 741,09 06-2025/0002
02.06.2025 4210 Miete Miete 06/2025 360,00 06-2025/0002
03.06.2025 70000 Thiele Handel AG Zahlung Thiele Handel AGR-26249 798,73 06-2025/0002
08.06.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-97552 938,80 06-2025/0002
10.06.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Erstattung 114,28 06-2025/0002
15.06.2025 70003 Quast Energie UG Zahlung Quast Energie UGR-80712 805,06 06-2025/0002
15.06.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q2/2025 360,00 06-2025/0002
16.06.2025 70004 Gerlach Werkstatt GmbH Zahlung Gerlach Werkstatt GmbHR-78295 599,75 06-2025/0002
16.06.2025 10000 Engel Consulting GmbH Zahlung Engel Consulting GmbHRE2505-001 1.735,34 06-2025/0002
17.06.2025 10001 Arndt Technik e.K. Zahlung Arndt Technik e.K.RE2504-002 991,89 06-2025/0002
20.06.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 20,40 06-2025/0002
22.06.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-13908 476,31 06-2025/0002
23.06.2025 10000 Engel Consulting GmbH Zahlung Engel Consulting GmbHRE2505-003 1.664,04 06-2025/0002
25.06.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.700,00 06-2025/0002
27.06.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-10485 517,45 06-2025/0002
28.06.2025 4120 Gehälter Gehälter 06/2025 1.100,00 06-2025/0002
28.06.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.946,73 06-2025/0002
30.06.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 373,95 06-2025/0002
01.07.2025 10004 Ilgner Handel GmbH Zahlung Ilgner Handel GmbHRE2506-002 1.469,13 07-2025/0002
02.07.2025 4210 Miete Miete 07/2025 360,00 07-2025/0002
07.07.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 75,54 07-2025/0002
08.07.2025 10003 Gerlach Vertrieb AG Zahlung Gerlach Vertrieb AGRE2506-003 1.406,57 07-2025/0002
10.07.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-73107 955,59 07-2025/0002
10.07.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 35,44 07-2025/0002
12.07.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-43375 709,32 07-2025/0002
13.07.2025 10000 Engel Consulting GmbH Zahlung Engel Consulting GmbHRE2506-001 2.377,08 07-2025/0002
16.07.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 45,00 07-2025/0002
22.07.2025 10001 Arndt Technik e.K. Zahlung Arndt Technik e.K.RE2505-002 1.392,73 07-2025/0002
25.07.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.200,00 07-2025/0002
26.07.2025 70000 Thiele Handel AG Zahlung Thiele Handel AGR-18997 344,19 07-2025/0002
28.07.2025 4120 Gehälter Gehälter 07/2025 1.100,00 07-2025/0002
28.07.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.256,86 07-2025/0002
03.08.2025 4210 Miete Miete 08/2025 360,00 08-2025/0002
06.08.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 241,66 08-2025/0002
07.08.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 58,47 08-2025/0002
09.08.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-73654 715,61 08-2025/0002
10.08.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 157,39 08-2025/0002
11.08.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2507-001 1.355,93 08-2025/0002
16.08.2025 70000 Thiele Handel AG Zahlung Thiele Handel AGR-95537 929,52 08-2025/0002
22.08.2025 10000 Engel Consulting GmbH Zahlung Engel Consulting GmbHRE2508-005 1.585,29 08-2025/0002
24.08.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2507-005 906,24 08-2025/0002
25.08.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.300,00 08-2025/0002
27.08.2025 10005 Lorenz Technik KG Zahlung Lorenz Technik KGRE2507-002 828,52 08-2025/0002
28.08.2025 70000 Thiele Handel AG Zahlung Thiele Handel AGR-21211 1.591,58 08-2025/0002
28.08.2025 4120 Gehälter Gehälter 08/2025 1.100,00 08-2025/0002
28.08.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.653,40 08-2025/0002
31.08.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2508-004 1.575,42 08-2025/0002
01.09.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-67049 1.312,31 09-2025/0002
02.09.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2508-002 1.325,71 09-2025/0002
03.09.2025 70000 Thiele Handel AG Zahlung Thiele Handel AGR-33269 644,36 09-2025/0002
03.09.2025 4210 Miete Miete 09/2025 360,00 09-2025/0002
04.09.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-54073 1.046,50 09-2025/0002
08.09.2025 70004 Gerlach Werkstatt GmbH Zahlung Gerlach Werkstatt GmbHR-96698 1.470,03 09-2025/0002
10.09.2025 10005 Lorenz Technik KG Zahlung Lorenz Technik KGRE2508-003 654,74 09-2025/0002
10.09.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 649,78 09-2025/0002
15.09.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q3/2025 360,00 09-2025/0002
24.09.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-28991 1.378,50 09-2025/0002
25.09.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 47,44 09-2025/0002
25.09.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.700,00 09-2025/0002
28.09.2025 10001 Arndt Technik e.K. Zahlung Arndt Technik e.K.RE2507-003 1.361,19 09-2025/0002
28.09.2025 4120 Gehälter Gehälter 09/2025 1.100,00 09-2025/0002
28.09.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 3.936,70 09-2025/0002
29.09.2025 10000 Engel Consulting GmbH Zahlung Engel Consulting GmbHRE2508-001 726,66 09-2025/0002
30.09.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 231,17 09-2025/0002
03.10.2025 4210 Miete Miete 10/2025 360,00 10-2025/0002
06.10.2025 10001 Arndt Technik e.K. Zahlung Arndt Technik e.K.RE2507-004 1.186,38 10-2025/0002
10.10.2025 10004 Ilgner Handel GmbH Zahlung Ilgner Handel GmbHRE2509-001 1.254,47 10-2025/0002
10.10.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 384,28 10-2025/0002
12.10.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 48,69 10-2025/0002
13.10.2025 10000 Engel Consulting GmbH Zahlung Engel Consulting GmbHRE2509-002 1.447,41 10-2025/0002
16.10.2025 70003 Quast Energie UG Zahlung Quast Energie UGR-70209 1.083,67 10-2025/0002
17.10.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-78287 721,28 10-2025/0002
18.10.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-69504 977,35 10-2025/0002
18.10.2025 70003 Quast Energie UG Zahlung Quast Energie UGR-60005 804,00 10-2025/0002
25.10.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.800,00 10-2025/0002
25.10.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 167,61 10-2025/0002
28.10.2025 4120 Gehälter Gehälter 10/2025 1.100,00 10-2025/0002
28.10.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.526,36 10-2025/0002
29.10.2025 70004 Gerlach Werkstatt GmbH Zahlung Gerlach Werkstatt GmbHR-12372 925,88 10-2025/0002
01.11.2025 4210 Miete Miete 11/2025 360,00 11-2025/0002
05.11.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-65557 431,28 11-2025/0002
10.11.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 29,48 11-2025/0002
10.11.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Erstattung 265,83 11-2025/0002
11.11.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 342,98 11-2025/0002
22.11.2025 10003 Gerlach Vertrieb AG Zahlung Gerlach Vertrieb AGRE2510-002 1.145,82 11-2025/0002
22.11.2025 10005 Lorenz Technik KG Zahlung Lorenz Technik KGRE2510-004 2.095,77 11-2025/0002
25.11.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.700,00 11-2025/0002
28.11.2025 4120 Gehälter Gehälter 11/2025 1.100,00 11-2025/0002
28.11.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 4.335,43 11-2025/0002
29.11.2025 10001 Arndt Technik e.K. Zahlung Arndt Technik e.K.RE2509-003 3.608,39 11-2025/0002
03.12.2025 4210 Miete Miete 12/2025 360,00 12-2025/0002
04.12.2025 10005 Lorenz Technik KG Zahlung Lorenz Technik KGRE2510-001 906,54 12-2025/0002
04.12.2025 70003 Quast Energie UG Zahlung Quast Energie UGR-35826 665,20 12-2025/0002
06.12.2025 10004 Ilgner Handel GmbH Zahlung Ilgner Handel GmbHRE2511-002 1.905,03 12-2025/0002
10.12.2025 70001 Cramer Systeme GmbH Zahlung Cramer Systeme GmbHR-45928 1.008,08 12-2025/0002
10.12.2025 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 685,72 12-2025/0002
11.12.2025 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs Kontoführungsgebühren 21,91 12-2025/0002
15.12.2025 4360 Versicherungen Versicherungsbeitrag Q4/2025 360,00 12-2025/0002
19.12.2025 10005 Lorenz Technik KG Zahlung Lorenz Technik KGRE2512-003 1.975,99 12-2025/0002
20.12.2025 70000 Thiele Handel AG Zahlung Thiele Handel AGR-35635 777,24 12-2025/0002
21.12.2025 10001 Arndt Technik e.K. Zahlung Arndt Technik e.K.RE2510-003 2.145,86 12-2025/0002
23.12.2025 70004 Gerlach Werkstatt GmbH Zahlung Gerlach Werkstatt GmbHR-76164 492,66 12-2025/0002
24.12.2025 70002 Roth Haustechnik AG Zahlung Roth Haustechnik AGR-94619 741,63 12-2025/0002
25.12.2025 1800 Privatentnahmen allgemein Entnahme / Gewinnausschüttung 2.800,00 12-2025/0002
25.12.2025 4500 Fahrzeugkosten Tankstelle 172,45 12-2025/0002
26.12.2025 70003 Quast Energie UG Zahlung Quast Energie UGR-51683 1.174,48 12-2025/0002
28.12.2025 70004 Gerlach Werkstatt GmbH Zahlung Gerlach Werkstatt GmbHR-89410 882,54 12-2025/0002
28.12.2025 10004 Ilgner Handel GmbH Zahlung Ilgner Handel GmbHRE2511-001 1.677,48 12-2025/0002
28.12.2025 10001 Arndt Technik e.K. Zahlung Arndt Technik e.K.RE2512-002 1.512,20 12-2025/0002
28.12.2025 4120 Gehälter Gehälter 12/2025 1.100,00 12-2025/0002
28.12.2025 1360 Geldtransit Einzahlung Kasse 3.683,76 12-2025/0002
30.12.2025 10000 Engel Consulting GmbH Zahlung Engel Consulting GmbHRE2512-001 1.324,87 12-2025/0002
30.12.2025 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten Kontokorrentzinsen 318,98 12-2025/0002
31.12.2025 10002 Sander Gastro GmbH Zahlung Sander Gastro GmbHRE2511-003 2.603,99 12-2025/0002