| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
| 1 | 1.508,90 | H | 9 |
4500 | R-89501 | 10.09. |
70004 | Fahrzeugkosten Cramer Metall KG |
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| 2 | 2.122,81 | H | |
3400 | R-58606 | 17.09. |
70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH |
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| 3 | 1.148,97 | H | |
3400 | R-72455 | 18.09. |
70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH |
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| 4 | 5.621,50 | S | |
8400 | RE2609-002 | 19.09. |
10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. |
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| 5 | 1.518,45 | H | 9 |
4500 | R-99788 | 19.09. |
70003 | Fahrzeugkosten Ebert Werkstatt GmbH |
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| 6 | 817,07 | H | |
3400 | R-61652 | 20.09. |
70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH |
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| 7 | 3.869,27 | S | |
8400 | RE2609-001 | 25.09. |
10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG |
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| 8 | 5.302,37 | S | |
8400 | RE2609-003 | 28.09. |
10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG |
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| 9 | 2.361,93 | S | |
1780 | | 30.09. |
1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
|
| 10 | 1.156,83 | S | |
1576 | | 30.09. |
1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
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