| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.360,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 7.734,12 | S | 10008 | RE2503-004 | 08.03. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | |
| 3 | 17,01 | H | 4970 | 08.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 1.344,85 | S | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 5 | 2.727,22 | H | 70004 | R-85066 | 11.03. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme GmbH | |
| 6 | 2.443,81 | S | 10003 | RE2502-007 | 12.03. | 1200 | Zahlung Thiele Energie UG | |
| 7 | 3.592,50 | H | 70004 | R-93737 | 15.03. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme GmbH | |
| 8 | 2.095,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 9 | 4.337,51 | H | 70006 | R-22441 | 17.03. | 1200 | Zahlung Ebert Metall GmbH | |
| 10 | 4.963,57 | S | 10002 | RE2502-008 | 19.03. | 1200 | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | |
| 11 | 3.722,33 | H | 70006 | R-93752 | 19.03. | 1200 | Zahlung Ebert Metall GmbH | |
| 12 | 2.640,22 | H | 70001 | R-45574 | 19.03. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 13 | 2.878,78 | H | 70001 | R-47154 | 19.03. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 14 | 3.133,52 | S | 10005 | RE2502-002 | 21.03. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 15 | 7.008,81 | S | 10005 | RE2502-004 | 22.03. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 16 | 4.458,01 | H | 70004 | R-56055 | 22.03. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme GmbH | |
| 17 | 4.613,86 | S | 10005 | RE2502-009 | 23.03. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 18 | 15.700,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 5.363,10 | S | 10005 | RE2502-001 | 28.03. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 20 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 21 | 38.724,07 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 22 | 285,81 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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