| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.117,37 | S | 10007 | RE2504-001 | 02.06. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 2 | 4.589,68 | H | 70007 | R-47967 | 03.06. | 1200 | Zahlung Roth Handel KG | |
| 3 | 2.360,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 4 | 4.337,24 | H | 70002 | R-68760 | 04.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 5 | 3.493,30 | S | 10000 | RE2504-002 | 08.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | |
| 6 | 2.767,30 | H | 70003 | R-34116 | 09.06. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | |
| 7 | 3.113,98 | S | 10008 | RE2506-008 | 10.06. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | |
| 8 | 6.259,91 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 19,12 | H | 4970 | 11.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 174,16 | H | 9 | 4500 | 12.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 2.095,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 12 | 2.493,62 | H | 70004 | R-71011 | 17.06. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme GmbH | |
| 13 | 4.977,05 | S | 10006 | RE2505-005 | 22.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | |
| 14 | 5.585,14 | S | 10001 | RE2505-006 | 23.06. | 1200 | Zahlung Cramer Textil GmbH | |
| 15 | 2.604,31 | S | 10001 | RE2505-008 | 24.06. | 1200 | Zahlung Cramer Textil GmbH | |
| 16 | 15.400,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 2.417,00 | H | 70005 | R-65435 | 26.06. | 1200 | Zahlung Kastner Consulting GmbH | |
| 18 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 19 | 27.525,92 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 20 | 3.853,38 | S | 10003 | RE2505-007 | 29.06. | 1200 | Zahlung Thiele Energie UG | |
| 21 | 2.306,06 | H | 70001 | R-14248 | 29.06. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 22 | 4.017,48 | S | 10008 | RE2506-004 | 30.06. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | |
| 23 | 43,52 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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