| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.810,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 6.369,19 | H | 70005 | R-70590 | 04.10. | 1200 | Zahlung Arndt Design UG | |
| 3 | 8.887,13 | S | 10005 | RE2409-003 | 05.10. | 1200 | Zahlung Engel Systeme GmbH | |
| 4 | 5.532,14 | H | 70006 | R-21360 | 09.10. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG | |
| 5 | 7.765,68 | S | 10003 | RE2409-002 | 10.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 6 | 3.612,26 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 7.451,96 | H | 70005 | R-49576 | 11.10. | 1200 | Zahlung Arndt Design UG | |
| 8 | 369,45 | H | 9 | 4500 | 14.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 4.706,40 | S | 10001 | RE2409-007 | 17.10. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | |
| 10 | 9.556,01 | S | 10001 | RE2409-005 | 18.10. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | |
| 11 | 7.159,69 | H | 70004 | R-58612 | 19.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 12 | 3.768,86 | H | 70004 | R-35074 | 19.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 13 | 3.200,38 | H | 70002 | R-81967 | 20.10. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 14 | 59,10 | H | 4970 | 20.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 7.155,47 | H | 70000 | R-81083 | 21.10. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | |
| 16 | 12.515,60 | S | 10005 | RE2410-002 | 22.10. | 1200 | Zahlung Engel Systeme GmbH | |
| 17 | 12.300,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 3.451,73 | H | 70002 | R-39928 | 27.10. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 19 | 7.168,91 | H | 70003 | R-36718 | 27.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GbR | |
| 20 | 7.350,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 21 | 4.077,06 | H | 70006 | R-41643 | 30.10. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG | |
| 22 | 5.643,90 | H | 70004 | R-48304 | 30.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG |
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