| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.768,86 | H | 3400 | R-35074 | 01.10. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 2 | 6.661,99 | H | 3400 | R-74305 | 01.10. | 70005 | Wareneinkauf Arndt Design UG | |
| 3 | 10.170,39 | S | 8400 | RE2410-004 | 02.10. | 10007 | Warenlieferung Ulmer Energie UG | |
| 4 | 10.169,76 | S | 8300 | RE2410-006 | 05.10. | 10009 | Warenlieferung 7 % Roth Logistik UG | |
| 5 | 3.436,87 | H | 3400 | R-34151 | 10.10. | 70006 | Wareneinkauf Brandt Energie AG | |
| 6 | 21.865,00 | S | 8400 | RE2410-001 | 11.10. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 7 | 12.515,60 | S | 8400 | RE2410-002 | 11.10. | 10005 | Warenlieferung Engel Systeme GmbH | |
| 8 | 7.155,47 | H | 3400 | R-81083 | 11.10. | 70000 | Wareneinkauf Behrens Design GbR | |
| 9 | 7.168,91 | H | 3400 | R-36718 | 12.10. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Metall GbR | |
| 10 | 5.668,87 | H | 3400 | R-76909 | 13.10. | 70005 | Wareneinkauf Arndt Design UG | |
| 11 | 5.643,90 | H | 3400 | R-48304 | 15.10. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 12 | 3.559,35 | H | 3400 | R-29071 | 17.10. | 70006 | Wareneinkauf Brandt Energie AG | |
| 13 | 11.558,05 | S | 8400 | RE2410-003 | 20.10. | 10003 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 14 | 12.389,46 | S | 8300 | RE2410-005 | 22.10. | 10004 | Warenlieferung 7 % Marquardt Vertrieb KG | |
| 15 | 4.190,68 | H | 3400 | R-26567 | 28.10. | 70006 | Wareneinkauf Brandt Energie AG | |
| 16 | 1.475,84 | S | 1780 | 31.10. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 10/2024 | ||
| 17 | 8.958,58 | S | 1780 | 31.10. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 10/2024 | ||
| 18 | 7.603,89 | S | 1576 | 31.10. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 10/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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