| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.050,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 2 | 57,26 | H | 4970 | 05.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 10.023,67 | S | 10005 | RE2403-007 | 07.04. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | |
| 4 | 12.745,79 | S | 10004 | RE2404-006 | 07.04. | 1200 | Zahlung Faber Energie KG | |
| 5 | 294,19 | H | 9 | 4500 | 08.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 4.011,32 | S | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 7 | 12.041,25 | S | 10008 | RE2403-004 | 14.04. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | |
| 8 | 10.682,85 | S | 10000 | RE2403-003 | 16.04. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 9 | 3.920,82 | H | 70000 | R-64776 | 16.04. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 10 | 15.964,87 | S | 10001 | RE2403-001 | 19.04. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 11 | 9.211,35 | S | 10003 | RE2403-006 | 19.04. | 1200 | Zahlung Pohl Metall GmbH | |
| 12 | 13.469,18 | S | 10005 | RE2404-004 | 20.04. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | |
| 13 | 6.698,40 | S | 10004 | RE2404-009 | 21.04. | 1200 | Zahlung Faber Energie KG | |
| 14 | 5.177,36 | H | 70000 | R-59145 | 22.04. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 15 | 4.481,34 | H | 70007 | R-69339 | 24.04. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 16 | 44.500,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 13.539,17 | S | 10003 | RE2403-002 | 26.04. | 1200 | Zahlung Pohl Metall GmbH | |
| 18 | 8.827,64 | S | 10004 | RE2404-002 | 27.04. | 1200 | Zahlung Faber Energie KG | |
| 19 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 20 | 2.848,76 | H | 70002 | R-75710 | 29.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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