| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.561,22 | S | 10007 | RE2407-003 | 01.10. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | |
| 2 | 5.098,33 | S | 10008 | RE2408-005 | 01.10. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | |
| 3 | 5.050,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 4 | 14.695,04 | S | 10001 | RE2409-002 | 04.10. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 5 | 6.816,17 | S | 10001 | RE2408-008 | 06.10. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 6 | 13.004,78 | S | 10004 | RE2410-004 | 08.10. | 1200 | Zahlung Faber Energie KG | |
| 7 | 4.541,55 | S | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 8 | 48,81 | H | 4970 | 13.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 309,56 | H | 9 | 4500 | 16.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 3.618,69 | H | 70001 | R-37385 | 19.10. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | |
| 11 | 4.788,70 | H | 70005 | R-51963 | 21.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | |
| 12 | 5.962,84 | H | 70007 | R-62775 | 22.10. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 13 | 3.408,70 | H | 70001 | R-64843 | 23.10. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | |
| 14 | 21.116,16 | S | 10009 | RE2409-001 | 25.10. | 1200 | Zahlung Marquardt Service GmbH | |
| 15 | 18.660,27 | S | 10006 | RE2409-004 | 25.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GbR | |
| 16 | 36.400,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 11.498,27 | S | 10001 | RE2410-001 | 27.10. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 18 | 15.751,27 | S | 10005 | RE2410-006 | 27.10. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | |
| 19 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 20 | 3.091,82 | H | 70000 | R-65458 | 29.10. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 21 | 2.322,33 | H | 70002 | R-99418 | 31.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG |
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