| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.050,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 3.503,74 | H | 70001 | R-95854 | 03.05. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | |
| 3 | 22.693,26 | S | 10007 | RE2402-006 | 05.05. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | |
| 4 | 3.637,33 | H | 70007 | R-39366 | 05.05. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 5 | 6.121,49 | H | 70007 | R-70899 | 05.05. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 6 | 22,29 | H | 4970 | 05.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 2.850,22 | H | 70007 | R-36219 | 08.05. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 8 | 2.443,28 | H | 70002 | R-91983 | 08.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | |
| 9 | 5.372,10 | H | 70004 | R-84352 | 09.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | |
| 10 | 4.740,19 | S | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 11 | 8.323,61 | S | 10001 | RE2404-003 | 12.05. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 12 | 4.147,42 | H | 70000 | R-54217 | 12.05. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 13 | 9.853,85 | S | 10000 | RE2404-001 | 20.05. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 14 | 3.816,60 | H | 70005 | R-71073 | 21.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | |
| 15 | 36.300,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 8.673,29 | S | 10000 | RE2404-007 | 26.05. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 17 | 14.153,78 | S | 10006 | RE2404-005 | 28.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GbR | |
| 18 | 7.551,30 | H | 70001 | R-98008 | 28.05. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | |
| 19 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 20 | 7.198,39 | S | 10008 | RE2405-004 | 31.05. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG |
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