| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.12. | 1200 | Miete 12/2024 | ||
| 2 | 1.089,45 | S | 10000 | RE2411-002 | 03.12. | 1200 | Zahlung Brandt Service GmbH | |
| 3 | 36,02 | H | 4970 | 05.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 238,35 | H | 9 | 4500 | 05.12. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 237,75 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.350,71 | H | 70003 | R-58632 | 11.12. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH | |
| 7 | 1.116,46 | H | 70001 | R-46177 | 15.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 8 | 1.514,32 | S | 10003 | RE2412-002 | 15.12. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 9 | 964,29 | H | 70004 | R-79831 | 15.12. | 1200 | Zahlung Kastner Metall UG | |
| 10 | 315,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | ||
| 11 | 770,62 | S | 10004 | RE2412-003 | 17.12. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 12 | 1.120,86 | H | 70003 | R-93913 | 18.12. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH | |
| 13 | 1.275,77 | S | 10003 | RE2411-003 | 20.12. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 14 | 356,49 | H | 70002 | R-83503 | 21.12. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 15 | 1.001,35 | H | 70002 | R-16428 | 25.12. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 16 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 1.112,29 | H | 70004 | R-21427 | 26.12. | 1200 | Zahlung Kastner Metall UG | |
| 18 | 733,58 | H | 70004 | R-64966 | 26.12. | 1200 | Zahlung Kastner Metall UG | |
| 19 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | ||
| 20 | 4.150,60 | S | 1360 | 28.12. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 21 | 1.750,29 | S | 10004 | RE2412-001 | 29.12. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 22 | 376,98 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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