| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
| 1 | 6.392,25 | S | |
8400 | RE2609-003 | 03.09. |
10001 | Werkleistung Quast Energie AG |
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| 2 | 3.619,79 | H | |
3400 | R-32440 | 05.09. |
70000 | Material Hellwig Vertrieb AG |
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| 3 | 2.311,19 | H | 9 |
4930 | R-40235 | 07.09. |
70001 | Büromaterial Lorenz Systeme AG |
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| 4 | 6.185,10 | S | |
8400 | RE2609-001 | 11.09. |
10002 | Werkleistung Brandt Textil GmbH & Co. KG |
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| 5 | 3.500,09 | H | 9 |
4500 | R-95539 | 14.09. |
70004 | Fahrzeugkosten Pohl Werkstatt GmbH |
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| 6 | 2.696,15 | S | |
8400 | RE2609-002 | 24.09. |
10001 | Werkleistung Quast Energie AG |
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| 7 | 2.438,63 | S | |
1780 | | 30.09. |
1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
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| 8 | 1.521,25 | S | |
1576 | | 30.09. |
1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
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