| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.948,11 | S | 10000 | RE2406-005 | 01.09. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 2 | 9.770,74 | S | 10008 | RE2408-005 | 01.09. | 1200 | Zahlung Oswald Bau GmbH & Co. KG | |
| 3 | 7.567,31 | S | 10004 | RE2408-008 | 01.09. | 1200 | Zahlung Arndt Service AG | |
| 4 | 5.140,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 5 | 5.252,27 | H | 70006 | R-15653 | 05.09. | 1200 | Zahlung Vogt Design GmbH | |
| 6 | 16.655,63 | S | 10002 | RE2408-002 | 06.09. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GbR | |
| 7 | 32.895,76 | S | 10004 | RE2409-004 | 10.09. | 1200 | Zahlung Arndt Service AG | |
| 8 | 7.789,54 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 396,77 | H | 9 | 4500 | 11.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 11.114,50 | S | 10008 | RE2408-001 | 14.09. | 1200 | Zahlung Oswald Bau GmbH & Co. KG | |
| 11 | 5.004,74 | H | 70003 | R-98281 | 14.09. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 12 | 16.046,31 | S | 10000 | RE2407-002 | 15.09. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 13 | 3.045,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 14 | 16.293,13 | S | 10004 | RE2408-004 | 18.09. | 1200 | Zahlung Arndt Service AG | |
| 15 | 56,31 | H | 4970 | 20.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 11.758,00 | S | 10005 | RE2408-003 | 25.09. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt GmbH | |
| 17 | 28.900,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 7.081,26 | H | 70007 | R-26197 | 28.09. | 1200 | Zahlung Pohl Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 19 | 16.100,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 20 | 10.890,38 | H | 70005 | R-59253 | 29.09. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb e.K. | |
| 21 | 67,52 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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