| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.542,26 | H | 9 | 4980 | R-48850 | 01.03. | 70007 | Betriebsbedarf Cramer Werkstatt GmbH |
| 2 | 7.621,95 | H | 3400 | R-23354 | 02.03. | 70006 | Getränke Nagel Systeme UG | |
| 3 | 9.726,97 | S | 8300 | RE2503-002 | 05.03. | 10007 | Verpflegung 7 % Fischbach Medien e.K. | |
| 4 | 8.692,47 | S | 8300 | RE2503-009 | 06.03. | 10001 | Verpflegung 7 % Weidner Handel GmbH | |
| 5 | 11.807,29 | S | 8400 | RE2503-006 | 11.03. | 10003 | Veranstaltung Brandt Medien UG | |
| 6 | 8.642,71 | S | 8400 | RE2503-007 | 11.03. | 10000 | Veranstaltung Arndt Design GbR | |
| 7 | 5.306,75 | S | 8400 | RE2503-001 | 12.03. | 10004 | Veranstaltung Dietz Design GmbH | |
| 8 | 10.894,70 | H | 3300 | R-94731 | 18.03. | 70003 | Lebensmittel Ilgner Logistik GmbH | |
| 9 | 4.821,12 | H | 3400 | R-40840 | 18.03. | 70007 | Getränke Cramer Werkstatt GmbH | |
| 10 | 6.662,79 | S | 8300 | RE2503-003 | 20.03. | 10006 | Verpflegung 7 % Dietz Werkstatt UG | |
| 11 | 6.263,74 | H | 9 | 4980 | R-80747 | 20.03. | 70000 | Betriebsbedarf Behrens Systeme GmbH |
| 12 | 9.737,41 | H | 9 | 4980 | R-77214 | 21.03. | 70007 | Betriebsbedarf Cramer Werkstatt GmbH |
| 13 | 9.688,10 | S | 8300 | RE2503-004 | 22.03. | 10004 | Verpflegung 7 % Dietz Design GmbH | |
| 14 | 5.062,46 | S | 8400 | RE2503-005 | 26.03. | 10005 | Veranstaltung Oswald Metall GmbH | |
| 15 | 6.723,29 | S | 8300 | RE2503-008 | 28.03. | 10006 | Verpflegung 7 % Dietz Werkstatt UG | |
| 16 | 4.377,89 | S | 1780 | 31.03. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 17 | 9.465,79 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 18 | 712,74 | S | 1571 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 19 | 6.263,66 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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