| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.447,91 | H | 3400 | R-60253 | 01.04. | 70002 | Wareneinkauf Roth Bau GbR | |
| 2 | 12.048,37 | S | 8400 | RE2604-002 | 03.04. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | |
| 3 | 3.824,64 | H | 9 | 4500 | R-38589 | 04.04. | 70005 | Fahrzeugkosten Weidner Haustechnik KG |
| 4 | 13.357,12 | S | 8400 | RE2604-003 | 08.04. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 5 | 6.990,48 | H | 3400 | R-92247 | 09.04. | 70006 | Wareneinkauf Engel Logistik AG | |
| 6 | 15.396,87 | S | 8400 | RE2604-007 | 10.04. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | |
| 7 | 11.123,77 | S | 8400 | RE2604-008 | 11.04. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | |
| 8 | 7.792,20 | H | 3400 | R-42928 | 11.04. | 70002 | Wareneinkauf Roth Bau GbR | |
| 9 | 12.691,37 | S | 8400 | RE2604-006 | 13.04. | 10000 | Warenlieferung Ulmer Bau KG | |
| 10 | 3.636,32 | H | 3400 | R-79464 | 13.04. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | |
| 11 | 5.826,28 | H | 9 | 4500 | R-41352 | 14.04. | 70001 | Fahrzeugkosten Ulmer Haustechnik KG |
| 12 | 4.452,55 | H | 3400 | R-85403 | 18.04. | 70007 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 13 | 7.388,85 | H | 3400 | R-83580 | 19.04. | 70002 | Wareneinkauf Roth Bau GbR | |
| 14 | 9.004,12 | S | 8400 | RE2604-004 | 24.04. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | |
| 15 | 14.639,90 | S | 8400 | RE2604-001 | 25.04. | 10007 | Warenlieferung Sander Handel AG | |
| 16 | 7.582,66 | H | 3400 | R-99570 | 26.04. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | |
| 17 | 9.155,00 | S | 8400 | RE2604-005 | 28.04. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 18 | 15.553,88 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2026 | ||
| 19 | 8.813,54 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2026 |
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