| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.567,03 | H | 3400 | R-63863 | 02.04. | 70001 | Wareneinkauf Ulmer Haustechnik KG | |
| 2 | 9.681,57 | S | 8300 | RE2504-002 | 05.04. | 10007 | Warenlieferung 7 % Sander Handel AG | |
| 3 | 4.681,59 | S | 8400 | RE2504-008 | 05.04. | 10007 | Warenlieferung Sander Handel AG | |
| 4 | 10.043,56 | S | 8400 | RE2504-007 | 06.04. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | |
| 5 | 4.905,21 | S | 8300 | RE2504-005 | 09.04. | 10007 | Warenlieferung 7 % Sander Handel AG | |
| 6 | 10.793,59 | H | 3400 | R-49354 | 09.04. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | |
| 7 | 11.567,22 | H | 3400 | R-10317 | 11.04. | 70001 | Wareneinkauf Ulmer Haustechnik KG | |
| 8 | 4.974,95 | S | 8400 | RE2504-009 | 14.04. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | |
| 9 | 6.286,57 | H | 3400 | R-39460 | 16.04. | 70005 | Wareneinkauf Weidner Haustechnik KG | |
| 10 | 7.473,69 | S | 8400 | RE2504-003 | 20.04. | 10000 | Warenlieferung Ulmer Bau KG | |
| 11 | 10.717,03 | S | 8400 | RE2504-006 | 20.04. | 10007 | Warenlieferung Sander Handel AG | |
| 12 | 8.653,22 | H | 3400 | R-17234 | 22.04. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | |
| 13 | 7.456,16 | S | 8400 | RE2504-004 | 23.04. | 10009 | Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 14 | 7.816,19 | S | 8400 | RE2504-001 | 25.04. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | |
| 15 | 6.145,71 | H | 3400 | R-23182 | 25.04. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | |
| 16 | 954,27 | S | 1780 | 30.04. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 04/2025 | ||
| 17 | 8.488,23 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2025 | ||
| 18 | 8.482,91 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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