| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.722,91 | S | 10001 | RE2509-002 | 01.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 2 | 4.732,57 | S | 10001 | RE2510-002 | 02.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 3 | 2.720,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 4 | 4.340,20 | S | 10003 | RE2510-001 | 04.11. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 5 | 6.936,22 | S | 10003 | RE2510-006 | 04.11. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 6 | 57,68 | H | 4970 | 08.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 7.103,16 | H | 70007 | R-75879 | 09.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 8 | 7.538,03 | H | 70000 | R-29962 | 10.11. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 9 | 6.478,02 | S | 10000 | RE2510-005 | 10.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau KG | |
| 10 | 2.501,37 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 9.926,23 | S | 10003 | RE2510-004 | 12.11. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 12 | 4.279,78 | H | 70000 | R-37885 | 12.11. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 13 | 5.284,43 | H | 70003 | R-88020 | 14.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel KG | |
| 14 | 6.226,13 | H | 70007 | R-68057 | 15.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 15 | 6.869,60 | S | 10002 | RE2511-003 | 18.11. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 16 | 5.527,35 | S | 10005 | RE2511-002 | 19.11. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH | |
| 17 | 3.176,63 | H | 70000 | R-11650 | 20.11. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 18 | 5.962,14 | H | 70001 | R-49498 | 23.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 19 | 10.400,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 20 | 9.096,49 | S | 10005 | RE2511-009 | 27.11. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH | |
| 21 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 22 | 4.085,65 | H | 70002 | R-93810 | 29.11. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR |
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