| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.720,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 2 | 10.423,70 | S | 10009 | RE2506-006 | 06.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 3 | 236,58 | H | 9 | 4500 | 06.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 2.415,13 | H | 70006 | R-71246 | 10.08. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | |
| 5 | 5.189,25 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 5.575,47 | S | 10008 | RE2507-006 | 12.08. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GmbH | |
| 7 | 8.800,86 | S | 10008 | RE2507-007 | 13.08. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GmbH | |
| 8 | 11.319,33 | S | 10006 | RE2507-003 | 16.08. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 9 | 3.453,25 | H | 70001 | R-85689 | 16.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 10 | 4.580,69 | S | 10002 | RE2508-007 | 16.08. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 11 | 5.338,83 | S | 10003 | RE2508-003 | 17.08. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 12 | 3.890,42 | H | 70006 | R-26567 | 20.08. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | |
| 13 | 6.832,99 | S | 10002 | RE2508-009 | 21.08. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 14 | 24,33 | H | 4970 | 22.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 6.317,88 | H | 70007 | R-10172 | 23.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 16 | 8.829,71 | S | 10000 | RE2507-009 | 25.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau KG | |
| 17 | 4.923,83 | H | 70001 | R-23603 | 25.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 18 | 2.606,04 | H | 70005 | R-43073 | 25.08. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 19 | 9.600,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 20 | 5.197,98 | S | 10001 | RE2507-005 | 27.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 21 | 4.417,36 | S | 10006 | RE2508-001 | 28.08. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 22 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 |
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