| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.720,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 11.567,22 | H | 70001 | R-10317 | 02.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 3 | 6.286,57 | H | 70005 | R-39460 | 04.05. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 4 | 7.473,69 | S | 10000 | RE2504-003 | 05.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau KG | |
| 5 | 42,72 | H | 4970 | 05.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 4.905,21 | S | 10007 | RE2504-005 | 07.05. | 1200 | Zahlung Sander Handel AG | |
| 7 | 10.043,56 | S | 10008 | RE2504-007 | 07.05. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GmbH | |
| 8 | 959,59 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 10.717,03 | S | 10007 | RE2504-006 | 12.05. | 1200 | Zahlung Sander Handel AG | |
| 10 | 10.318,72 | S | 10004 | RE2505-007 | 14.05. | 1200 | Zahlung Roth Handel UG | |
| 11 | 9.567,03 | H | 70001 | R-63863 | 16.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 12 | 273,91 | H | 9 | 4500 | 16.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 7.456,16 | S | 10009 | RE2504-004 | 23.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 14 | 7.816,19 | S | 10003 | RE2504-001 | 24.05. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 15 | 8.800,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 8.653,22 | H | 70003 | R-17234 | 26.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel KG | |
| 17 | 9.643,77 | S | 10007 | RE2505-005 | 26.05. | 1200 | Zahlung Sander Handel AG | |
| 18 | 6.628,04 | S | 10006 | RE2505-003 | 27.05. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 19 | 10.942,32 | S | 10005 | RE2505-004 | 27.05. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH | |
| 20 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 21 | 6.145,71 | H | 70003 | R-23182 | 30.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel KG |
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