| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.395,39 | S | 10002 | RE2409-004 | 03.10. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 2 | 2.720,00 | H | 4210 | 03.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 3 | 23,64 | H | 4970 | 05.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 9.963,94 | S | 10008 | RE2408-001 | 06.10. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GmbH | |
| 5 | 197,69 | H | 9 | 4500 | 07.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 10.467,36 | S | 10004 | RE2410-005 | 08.10. | 1200 | Zahlung Roth Handel UG | |
| 7 | 3.609,22 | H | 70006 | R-26708 | 09.10. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | |
| 8 | 9.231,39 | S | 10009 | RE2409-008 | 10.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 9 | 3.148,01 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 4.566,45 | H | 70006 | R-73317 | 11.10. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | |
| 11 | 9.626,12 | S | 10002 | RE2410-006 | 12.10. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 12 | 3.197,10 | H | 70005 | R-29563 | 16.10. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 13 | 3.797,11 | H | 70007 | R-79235 | 18.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 14 | 8.548,01 | S | 10000 | RE2409-006 | 20.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau KG | |
| 15 | 12.517,18 | S | 10003 | RE2409-001 | 21.10. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 16 | 6.243,53 | H | 70007 | R-38064 | 22.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 17 | 3.712,35 | H | 70002 | R-14430 | 23.10. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR | |
| 18 | 5.396,28 | H | 70006 | R-37049 | 24.10. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | |
| 19 | 11.100,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 20 | 5.920,05 | H | 70001 | R-98227 | 27.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 21 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 22 | 5.247,11 | H | 70001 | R-11702 | 30.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG |
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