| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.720,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 2 | 6.996,30 | S | 10001 | RE2405-002 | 04.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 3 | 6.816,03 | S | 10005 | RE2406-001 | 08.07. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH | |
| 4 | 4.212,40 | H | 70005 | R-83863 | 08.07. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 5 | 3.131,49 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 7.563,02 | H | 70005 | R-78009 | 12.07. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 7 | 3.074,95 | H | 70005 | R-14212 | 13.07. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 8 | 4.912,89 | S | 10001 | RE2406-008 | 17.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 9 | 4.406,76 | H | 70003 | R-69881 | 17.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel KG | |
| 10 | 8.909,26 | S | 10005 | RE2406-006 | 19.07. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH | |
| 11 | 10.947,26 | S | 10001 | RE2406-007 | 19.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 12 | 18,74 | H | 4970 | 20.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 7.135,50 | H | 70000 | R-65584 | 22.07. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 14 | 137,68 | H | 9 | 4500 | 23.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 7.311,76 | S | 10006 | RE2407-009 | 25.07. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 16 | 10.500,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 4.592,81 | H | 70003 | R-62260 | 27.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel KG | |
| 18 | 6.636,64 | S | 10008 | RE2407-007 | 28.07. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GmbH | |
| 19 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 20 | 11.450,17 | S | 10004 | RE2407-004 | 29.07. | 1200 | Zahlung Roth Handel UG | |
| 21 | 8.269,69 | S | 10008 | RE2406-003 | 31.07. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GmbH | |
| 22 | 5.844,27 | S | 10005 | RE2407-002 | 31.07. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH |
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