| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.259,62 | H | 3400 | R-55105 | 05.07. | 70002 | Wareneinkauf Roth Bau GbR | |
| 2 | 6.636,64 | S | 8400 | RE2407-007 | 07.07. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | |
| 3 | 4.592,81 | H | 3400 | R-62260 | 07.07. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | |
| 4 | 11.450,17 | S | 8400 | RE2407-004 | 08.07. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | |
| 5 | 5.204,45 | H | 3400 | R-31281 | 09.07. | 70007 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 6 | 6.294,68 | H | 9 | 4500 | R-24646 | 16.07. | 70004 | Fahrzeugkosten Dietz Gastro UG |
| 7 | 7.311,76 | S | 8400 | RE2407-009 | 17.07. | 10006 | Warenlieferung Arndt Service GmbH | |
| 8 | 5.844,27 | S | 8400 | RE2407-002 | 20.07. | 10005 | Warenlieferung Conrad Handel GmbH | |
| 9 | 11.215,12 | S | 8400 | RE2407-008 | 20.07. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | |
| 10 | 3.881,22 | H | 3400 | R-59727 | 20.07. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | |
| 11 | 3.544,81 | H | 3300 | R-73440 | 22.07. | 70000 | Wareneinkauf 7 % Pohl Textil GmbH | |
| 12 | 5.337,05 | S | 8400 | RE2407-001 | 23.07. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 13 | 4.456,75 | H | 3400 | R-63314 | 23.07. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | |
| 14 | 9.048,72 | S | 8400 | RE2407-006 | 24.07. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 15 | 8.987,65 | S | 8400 | RE2407-003 | 26.07. | 10006 | Warenlieferung Arndt Service GmbH | |
| 16 | 7.620,95 | S | 8400 | RE2407-005 | 28.07. | 10007 | Warenlieferung Sander Handel AG | |
| 17 | 11.727,67 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 | ||
| 18 | 231,90 | S | 1571 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 07/2024 | ||
| 19 | 4.762,32 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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