| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.825,05 | S | 10003 | RE2405-001 | 03.06. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 2 | 4.285,06 | S | 10006 | RE2405-004 | 03.06. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 3 | 2.720,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 4 | 3.636,69 | H | 70004 | R-50519 | 05.06. | 1200 | Zahlung Dietz Gastro UG | |
| 5 | 7.372,34 | S | 10002 | RE2406-002 | 06.06. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 6 | 137,23 | H | 9 | 4500 | 06.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 3.461,97 | S | 10006 | RE2405-003 | 07.06. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 8 | 1.827,23 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 6.427,77 | S | 10001 | RE2405-006 | 14.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 10 | 9.930,26 | S | 10006 | RE2405-007 | 14.06. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 11 | 1.950,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 12 | 4.031,59 | H | 70005 | R-55455 | 17.06. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 13 | 33,64 | H | 4970 | 23.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 9.439,98 | S | 10007 | RE2406-004 | 25.06. | 1200 | Zahlung Sander Handel AG | |
| 15 | 3.907,73 | H | 70001 | R-34709 | 25.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 16 | 9.300,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 4.516,79 | H | 70002 | R-83892 | 26.06. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR | |
| 18 | 7.744,50 | H | 70001 | R-42670 | 27.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 19 | 7.248,64 | H | 70001 | R-68043 | 28.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | |
| 20 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 21 | 61,95 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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