| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
| 1 | 2.875,83 | S | |
8400 | RE2609-003 | 03.09. |
10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH |
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| 2 | 1.779,47 | H | |
3400 | R-73154 | 06.09. |
70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG |
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| 3 | 1.796,86 | S | |
8400 | RE2609-001 | 09.09. |
10005 | Warenlieferung Behrens Metall e.K. |
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| 4 | 2.324,80 | H | |
3400 | R-88470 | 10.09. |
70000 | Wareneinkauf Zander Werkstatt GmbH |
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| 5 | 2.251,55 | S | |
8400 | RE2609-005 | 15.09. |
10001 | Warenlieferung Faber Service GbR |
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| 6 | 3.322,31 | H | |
3400 | R-98322 | 19.09. |
70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR |
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| 7 | 2.889,68 | S | |
8400 | RE2609-004 | 22.09. |
10005 | Warenlieferung Behrens Metall e.K. |
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| 8 | 1.734,32 | S | |
8400 | RE2609-002 | 28.09. |
10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH |
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| 9 | 1.843,84 | S | |
1780 | | 30.09. |
1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
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| 10 | 1.230,92 | S | |
1576 | | 30.09. |
1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
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