| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.859,67 | H | 70001 | R-12807 | 01.06. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 2 | 1.124,74 | H | 70004 | R-79487 | 02.06. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 3 | 610,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2026 | ||
| 4 | 2.487,84 | H | 70004 | R-21522 | 06.06. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 5 | 1.544,27 | H | 70002 | R-35156 | 09.06. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 6 | 1.199,80 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.716,29 | H | 70000 | R-89797 | 11.06. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 8 | 555,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | ||
| 9 | 1.755,86 | S | 10002 | RE2605-005 | 16.06. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 10 | 82,49 | H | 9 | 4500 | 16.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 1.487,76 | S | 10005 | RE2605-002 | 17.06. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 12 | 4.662,57 | S | 10000 | RE2606-002 | 19.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 13 | 2.547,79 | H | 70003 | R-21535 | 19.06. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 14 | 1.954,94 | S | 10000 | RE2606-001 | 21.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 15 | 29,03 | H | 4970 | 21.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 2.860,66 | H | 70004 | R-82166 | 22.06. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 17 | 1.757,99 | S | 10004 | RE2605-003 | 25.06. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 18 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2026 | ||
| 20 | 7.570,84 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 21 | 1.051,90 | H | 70001 | R-24057 | 29.06. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 22 | 1.309,27 | H | 70002 | R-19338 | 30.06. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 23 | 122,77 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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