| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.840,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 2 | 4.841,59 | H | 70004 | R-13327 | 04.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | |
| 3 | 8.068,82 | H | 70005 | R-62023 | 04.05. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 4 | 6.844,61 | H | 70007 | R-12494 | 05.05. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 5 | 12.477,08 | S | 10005 | RE2604-003 | 05.05. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 6 | 14.210,08 | S | 10002 | RE2603-006 | 06.05. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | |
| 7 | 11.927,30 | S | 10002 | RE2604-006 | 06.05. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | |
| 8 | 10.608,46 | S | 10004 | RE2603-004 | 07.05. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 9 | 15.688,23 | S | 10008 | RE2604-001 | 07.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. | |
| 10 | 4.178,51 | H | 70001 | R-38103 | 07.05. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 11 | 49,28 | H | 4970 | 07.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 8.539,96 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 13 | 17.879,37 | S | 10006 | RE2604-007 | 11.05. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 14 | 250,59 | H | 9 | 4500 | 11.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 13.127,34 | S | 10003 | RE2604-004 | 15.05. | 1200 | Zahlung Conrad Energie UG | |
| 16 | 6.918,87 | H | 70001 | R-77524 | 18.05. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 17 | 5.816,03 | H | 70007 | R-82260 | 24.05. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 18 | 17.100,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 4.930,24 | H | 70002 | R-13698 | 28.05. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | |
| 20 | 10.506,37 | S | 10008 | RE2604-005 | 28.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. | |
| 21 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 22 | 7.477,40 | H | 70007 | R-44037 | 30.05. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG |
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