| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.840,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 3.439,72 | H | 70000 | R-94153 | 09.03. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt KG | |
| 3 | 6.350,73 | H | 70004 | R-17970 | 10.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | |
| 4 | 6.701,44 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 6.599,89 | H | 70004 | R-99922 | 11.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | |
| 6 | 2.250,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 7 | 14.823,07 | S | 10007 | RE2502-008 | 16.03. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 8 | 3.429,68 | H | 70004 | R-50852 | 16.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | |
| 9 | 6.156,88 | H | 70004 | R-79706 | 16.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | |
| 10 | 20.588,92 | S | 10007 | RE2503-005 | 16.03. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 11 | 3.974,49 | H | 70005 | R-67447 | 20.03. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 12 | 62,74 | H | 9 | 4500 | 20.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 6.950,66 | H | 70006 | R-82766 | 23.03. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | |
| 14 | 25,58 | H | 4970 | 23.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 6.926,05 | S | 10002 | RE2502-007 | 24.03. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | |
| 16 | 18.900,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 4.981,13 | H | 70005 | R-24641 | 28.03. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 18 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 19 | 227,73 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 20 | 7.617,13 | H | 70001 | R-99563 | 31.03. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG |
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