| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.840,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 8.479,79 | H | 70005 | R-69477 | 06.09. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 3 | 17.157,77 | S | 10005 | RE2507-003 | 07.09. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 4 | 7.532,14 | H | 70003 | R-13872 | 08.09. | 1200 | Zahlung Dahlke Design GmbH & Co. KG | |
| 5 | 4.144,26 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 52,90 | H | 4970 | 12.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 310,88 | H | 9 | 4500 | 12.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 7.411,14 | H | 70007 | R-81278 | 14.09. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 9 | 2.250,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 10 | 14.019,65 | S | 10005 | RE2509-006 | 19.09. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 11 | 10.424,90 | S | 10000 | RE2508-008 | 20.09. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR | |
| 12 | 4.997,54 | S | 10006 | RE2508-005 | 21.09. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 13 | 8.722,90 | S | 10001 | RE2508-007 | 22.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR | |
| 14 | 3.202,86 | H | 70000 | R-49883 | 23.09. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt KG | |
| 15 | 19.400,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 11.456,08 | S | 10005 | RE2508-006 | 26.09. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 17 | 14.837,97 | S | 10007 | RE2509-003 | 28.09. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 18 | 6.841,44 | H | 70005 | R-12021 | 28.09. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 19 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 20 | 8.734,03 | S | 10005 | RE2508-002 | 30.09. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 21 | 113,35 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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