| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.115,35 | H | 70005 | R-62524 | 02.08. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 2 | 2.840,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 3 | 11.984,03 | S | 10003 | RE2507-006 | 04.08. | 1200 | Zahlung Conrad Energie UG | |
| 4 | 4.485,65 | H | 70005 | R-98773 | 05.08. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 5 | 18,38 | H | 4970 | 06.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 3.350,89 | H | 70006 | R-48733 | 07.08. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | |
| 7 | 6.573,27 | H | 70002 | R-96719 | 09.08. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | |
| 8 | 6.161,88 | H | 70007 | R-56532 | 09.08. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 9 | 8.880,79 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 7.385,15 | S | 10006 | RE2507-008 | 12.08. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 11 | 4.809,49 | H | 70003 | R-47548 | 12.08. | 1200 | Zahlung Dahlke Design GmbH & Co. KG | |
| 12 | 4.668,83 | H | 70001 | R-98700 | 12.08. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 13 | 16.619,37 | S | 10007 | RE2507-001 | 13.08. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 14 | 3.920,16 | H | 70005 | R-96367 | 13.08. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 15 | 4.237,09 | H | 70002 | R-45629 | 15.08. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | |
| 16 | 304,39 | H | 9 | 4500 | 15.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 17 | 7.514,40 | S | 10007 | RE2508-001 | 18.08. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 18 | 5.226,92 | S | 10007 | RE2508-003 | 20.08. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 19 | 8.135,79 | S | 10006 | RE2507-002 | 22.08. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 20 | 12.270,72 | S | 10002 | RE2507-007 | 24.08. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | |
| 21 | 16.000,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 22 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | ||
| 23 | 4.309,10 | H | 70000 | R-13781 | 29.08. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt KG |
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