| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.391,19 | S | 10008 | RE2505-007 | 02.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. | |
| 2 | 2.840,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 3 | 296,86 | H | 9 | 4500 | 03.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 43,24 | H | 4970 | 05.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 13.095,15 | S | 10004 | RE2505-008 | 06.06. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 6 | 3.435,13 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 6.654,12 | H | 70006 | R-32846 | 14.06. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | |
| 8 | 2.250,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 9 | 9.278,43 | H | 70002 | R-18155 | 16.06. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | |
| 10 | 6.097,51 | H | 70007 | R-42105 | 16.06. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 11 | 5.929,50 | S | 10000 | RE2505-003 | 19.06. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR | |
| 12 | 9.068,16 | H | 70004 | R-55008 | 19.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | |
| 13 | 5.130,54 | H | 70002 | R-64999 | 21.06. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | |
| 14 | 6.935,80 | S | 10005 | RE2505-002 | 22.06. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 15 | 5.334,20 | H | 70001 | R-36463 | 22.06. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 16 | 4.753,17 | H | 70005 | R-46064 | 23.06. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 17 | 9.469,79 | H | 70002 | R-12242 | 25.06. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | |
| 18 | 20.200,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 22.509,09 | S | 10007 | RE2506-003 | 27.06. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | |
| 20 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 21 | 395,63 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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