| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.840,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 10.246,40 | S | 10009 | RE2403-007 | 09.05. | 1200 | Zahlung Zander Consulting e.K. | |
| 3 | 7.340,14 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 129,22 | H | 9 | 4500 | 11.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 32,57 | H | 4970 | 12.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 15.512,79 | S | 10006 | RE2404-001 | 16.05. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 7 | 7.985,34 | S | 10005 | RE2404-005 | 17.05. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 8 | 3.371,95 | H | 70001 | R-14043 | 18.05. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 9 | 9.839,84 | S | 10008 | RE2404-006 | 19.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. | |
| 10 | 4.983,85 | H | 70001 | R-29980 | 21.05. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 11 | 4.221,66 | H | 70007 | R-33811 | 24.05. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 12 | 3.638,44 | H | 70003 | R-39019 | 24.05. | 1200 | Zahlung Dahlke Design GmbH & Co. KG | |
| 13 | 12.406,10 | S | 10006 | RE2405-002 | 24.05. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 14 | 8.202,54 | H | 70005 | R-26494 | 24.05. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 15 | 6.529,73 | H | 70006 | R-33105 | 24.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | |
| 16 | 16.900,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 5.783,40 | H | 70000 | R-93404 | 27.05. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt KG | |
| 18 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 19 | 12.722,62 | S | 10002 | RE2404-003 | 29.05. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | |
| 20 | 14.479,29 | S | 10002 | RE2404-004 | 29.05. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | |
| 21 | 5.808,51 | H | 70005 | R-78196 | 31.05. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG |
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