| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.347,38 | S | 10009 | RE2507-001 | 03.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | |
| 2 | 12.162,60 | H | 70006 | R-66008 | 03.09. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 3 | 5.570,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 4 | 10.474,53 | S | 10004 | RE2508-004 | 04.09. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | |
| 5 | 5.820,03 | H | 70003 | R-48914 | 06.09. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | |
| 6 | 287,03 | H | 9 | 4500 | 10.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 7.947,40 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 14.710,24 | S | 10004 | RE2509-006 | 11.09. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | |
| 9 | 3.257,02 | H | 70006 | R-90721 | 12.09. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 10 | 12.835,92 | S | 10002 | RE2508-005 | 13.09. | 1200 | Zahlung Vogt Gastro KG | |
| 11 | 3.320,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 12 | 6.082,19 | H | 70004 | R-35470 | 20.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | |
| 13 | 9.623,05 | H | 70002 | R-59897 | 20.09. | 1200 | Zahlung Kastner Service GmbH | |
| 14 | 47,45 | H | 4970 | 24.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 20.254,74 | S | 10006 | RE2508-008 | 25.09. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 16 | 25.900,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 9.120,64 | S | 10009 | RE2508-003 | 28.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | |
| 18 | 13.222,41 | H | 70006 | R-55628 | 28.09. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 19 | 7.802,59 | H | 70007 | R-88406 | 28.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 20 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 21 | 18.958,04 | S | 10009 | RE2508-006 | 30.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | |
| 22 | 108,95 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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