| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.476,95 | H | 70000 | R-21193 | 01.07. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien GmbH | |
| 2 | 5.570,00 | H | 4210 | 01.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 3 | 9.550,50 | S | 10008 | RE2506-001 | 07.07. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 4 | 10.045,81 | H | 70003 | R-25188 | 08.07. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | |
| 5 | 28,63 | H | 4970 | 08.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 23.018,37 | S | 10009 | RE2505-005 | 09.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | |
| 7 | 5.709,57 | H | 70001 | R-56415 | 09.07. | 1200 | Zahlung Zander Medien AG | |
| 8 | 9.365,08 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 17.126,02 | H | 70002 | R-87939 | 11.07. | 1200 | Zahlung Kastner Service GmbH | |
| 10 | 9.140,44 | S | 10001 | RE2506-003 | 16.07. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 11 | 20.379,01 | S | 10007 | RE2505-003 | 17.07. | 1200 | Zahlung Kastner Technik GmbH | |
| 12 | 9.040,01 | H | 70005 | R-51406 | 18.07. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 13 | 17.539,98 | S | 10009 | RE2506-005 | 19.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | |
| 14 | 10.781,75 | S | 10005 | RE2505-004 | 21.07. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH & Co. KG | |
| 15 | 18.891,31 | S | 10003 | RE2507-008 | 22.07. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | |
| 16 | 3.966,77 | H | 70004 | R-80091 | 25.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | |
| 17 | 27.400,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 10.277,70 | S | 10003 | RE2507-002 | 26.07. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | |
| 19 | 269,11 | H | 9 | 4500 | 26.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 20 | 19.315,68 | S | 10009 | RE2506-006 | 27.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | |
| 21 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 | ||
| 22 | 10.956,18 | H | 70003 | R-21719 | 31.07. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG |
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