| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.233,72 | S | 10000 | RE2406-006 | 01.07. | 1200 | Zahlung Ebert Vertrieb UG | |
| 2 | 371,95 | H | 9 | 4500 | 02.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 5.570,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 4 | 24.087,43 | S | 10009 | RE2405-002 | 04.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | |
| 5 | 4.358,17 | H | 70005 | R-72764 | 10.07. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 6 | 9.106,73 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 16.991,64 | S | 10009 | RE2406-003 | 11.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | |
| 8 | 8.051,59 | H | 70005 | R-33173 | 12.07. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 9 | 8.270,32 | H | 70004 | R-30825 | 14.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | |
| 10 | 23.065,83 | S | 10000 | RE2406-002 | 14.07. | 1200 | Zahlung Ebert Vertrieb UG | |
| 11 | 11.079,01 | S | 10009 | RE2406-004 | 15.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | |
| 12 | 13.094,72 | H | 70006 | R-61425 | 15.07. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 13 | 23.003,43 | S | 10004 | RE2407-009 | 17.07. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | |
| 14 | 20.043,25 | S | 10007 | RE2405-006 | 20.07. | 1200 | Zahlung Kastner Technik GmbH | |
| 15 | 6.166,53 | H | 70001 | R-51640 | 22.07. | 1200 | Zahlung Zander Medien AG | |
| 16 | 45,68 | H | 4970 | 23.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 17 | 5.448,64 | H | 70005 | R-60143 | 24.07. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 18 | 12.005,07 | S | 10003 | RE2407-006 | 24.07. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | |
| 19 | 12.343,00 | S | 10003 | RE2407-002 | 25.07. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | |
| 20 | 13.623,56 | H | 70000 | R-44090 | 25.07. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien GmbH | |
| 21 | 31.100,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 22 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 |
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