| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.695,63 | H | 70003 | R-12538 | 02.06. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 2 | 12.374,08 | H | 70000 | R-71252 | 02.06. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 3 | 3.870,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 4 | 43,39 | H | 4970 | 07.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 5.979,48 | S | 10009 | RE2505-005 | 08.06. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 6 | 9.388,48 | H | 70006 | R-86335 | 09.06. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 7 | 4.547,07 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 8.700,38 | S | 10007 | RE2504-002 | 15.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 9 | 6.277,76 | S | 10002 | RE2505-007 | 15.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | |
| 10 | 3.635,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 11 | 9.103,32 | S | 10007 | RE2505-002 | 16.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 12 | 4.520,01 | S | 10001 | RE2505-006 | 19.06. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | |
| 13 | 11.217,05 | H | 70002 | R-85085 | 19.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 14 | 7.456,67 | H | 70000 | R-15504 | 23.06. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 15 | 18.200,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 6.230,60 | H | 70007 | R-57188 | 26.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 17 | 10.019,17 | S | 10002 | RE2505-003 | 27.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | |
| 18 | 10.344,05 | S | 10007 | RE2506-004 | 28.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 19 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 20 | 51.790,39 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 21 | 5.660,86 | H | 70001 | R-70193 | 29.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 22 | 345,20 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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