| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.763,86 | H | 70001 | R-69000 | 02.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 2 | 6.094,15 | H | 70006 | R-85703 | 03.07. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 3 | 3.870,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 4 | 296,79 | H | 9 | 4500 | 04.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 8.214,17 | H | 70003 | R-30739 | 06.07. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 6 | 55,28 | H | 4970 | 07.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 14.465,84 | S | 10009 | RE2406-005 | 09.07. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 8 | 8.528,03 | H | 70004 | R-16973 | 10.07. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 9 | 4.225,68 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 12.883,85 | S | 10003 | RE2406-006 | 18.07. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH | |
| 11 | 13.846,69 | H | 70002 | R-57952 | 19.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 12 | 9.060,94 | S | 10007 | RE2406-001 | 20.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 13 | 11.286,11 | S | 10005 | RE2407-007 | 20.07. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 14 | 11.293,75 | S | 10008 | RE2406-002 | 24.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel AG | |
| 15 | 7.317,61 | H | 70000 | R-83054 | 25.07. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 16 | 22.700,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 8.530,25 | S | 10005 | RE2407-005 | 26.07. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 18 | 9.105,36 | H | 70000 | R-30185 | 27.07. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 19 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 20 | 60.034,65 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 21 | 5.593,17 | S | 10001 | RE2407-003 | 30.07. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH |
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