| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.282,78 | S | 10009 | RE2403-002 | 01.05. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 2 | 3.870,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 3 | 7.539,48 | S | 10004 | RE2404-009 | 06.05. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 4 | 110,52 | H | 9 | 4500 | 09.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 5.078,01 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 11.557,18 | S | 10002 | RE2404-001 | 12.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | |
| 7 | 5.787,85 | S | 10003 | RE2404-006 | 13.05. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH | |
| 8 | 4.129,59 | H | 70000 | R-49050 | 13.05. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 9 | 10.878,74 | H | 70007 | R-76235 | 14.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 10 | 26,61 | H | 4970 | 17.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 6.693,24 | S | 10009 | RE2404-005 | 18.05. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 12 | 10.318,92 | H | 70000 | R-17982 | 18.05. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 13 | 4.784,88 | H | 70000 | R-37249 | 19.05. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 14 | 10.417,32 | S | 10000 | RE2404-002 | 20.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 15 | 13.621,03 | S | 10001 | RE2405-004 | 20.05. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | |
| 16 | 4.907,19 | S | 10006 | RE2404-008 | 25.05. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt AG | |
| 17 | 19.200,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 7.639,95 | H | 70004 | R-29777 | 28.05. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | |
| 19 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 20 | 53.320,35 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 21 | 12.311,17 | H | 70004 | R-65632 | 29.05. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH |
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