| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.445,80 | S | 10007 | RE2403-001 | 01.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 2 | 3.870,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 3 | 15.875,40 | H | 70006 | R-32737 | 04.04. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 4 | 9.628,23 | S | 10007 | RE2403-004 | 05.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | |
| 5 | 16.549,19 | S | 10004 | RE2403-003 | 06.04. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 6 | 14.423,74 | H | 70001 | R-37481 | 09.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 7 | 24,73 | H | 4970 | 09.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 11.518,16 | H | 70006 | R-28601 | 10.04. | 1200 | Zahlung Quast Medien GbR | |
| 9 | 5.073,44 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 19.799,99 | S | 10003 | RE2402-002 | 11.04. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH | |
| 11 | 6.800,20 | H | 70000 | R-80107 | 11.04. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 12 | 6.742,86 | H | 70000 | R-94812 | 14.04. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | |
| 13 | 10.102,78 | H | 70007 | R-80352 | 20.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 14 | 378,10 | H | 9 | 4500 | 21.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 6.760,64 | S | 10003 | RE2404-007 | 24.04. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH | |
| 16 | 20.400,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 9.205,83 | S | 10000 | RE2404-004 | 26.04. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | |
| 18 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 19 | 43.388,81 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 20 | 6.752,25 | H | 70001 | R-80082 | 30.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG |
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